Към съдържанието
Правото

Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

ДВ, бр. 104 от 2016 г. В сила Непроверен

Докладвай грешка

Чл. 1

Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. разходи по области на политики и бюджетни програми съгласно приложение № 1.

Чл. 2

(1) Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 2.

(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешнокомпенсирани промени на предназначението на субсидиите по ал. 1.

Чл. 3

Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за юридическите лица с нестопанска цел съгласно приложение № 3.

Чл. 4

(1) Министърът на земеделието и храните по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд „Земеделие“ съгласувано с министъра на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2017 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“.

(2) Министърът на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2017 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.

Чл. 5

(1) Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ утвърждават годишни разчети за 2017 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2017 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.

Чл. 6

Утвърждава норматив за час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 1631 лв.

Чл. 7

Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 413 лв.

Чл. 8

Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 4.

Чл. 9

(1) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.

(2) Промени по реда на чл. 109, 112 – 115 и 117 от Закона за публичните финанси се представят в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет – и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.

Чл. 10

Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 693 лв.

Чл. 11

(1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:

1. за един храноден в студентските столове – до 3,20 лв.;

2. за един леглоден в студентските общежития – до 1,10 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за „Студентски столове и общежития“ – ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.

(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.

(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.

(5) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 68 от 2016 г.), се определя в размер до 30 лв. и се предоставя от бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при спазване на приложимите правила за държавните помощи.

Чл. 12

(1) Определя минимален размер на добавката за условно постоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по стандарти за дете и ученик от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 282, ал. 19, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, както следва:

1. за училище – 29 000 лв.;

2. за детска градина – 19 000 лв.

(2) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условно постоянни разходи за училище от минималния по ал. 1, т. 1, но не по-малко от 20 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условно постоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 1, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за съответните училища.

(3) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условно постоянни разходи за детска градина от минималния размер по ал. 1, т. 2, но не по-малко от 11 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условно постоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 2, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за детските градини.

(4) Размерът на добавката за условно постоянни разходи за детска градина може да бъде намален до 4500 лв., ако средният брой на децата в детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител с бюджет, е под 40.

(5) Първостепенният разпоредител с бюджет може да не определя добавката за условно постоянни разходи за училища, които имат статут на защитени съгласно Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г., бр. 2 от 2011 г., бр. 40 от 2013 г. и бр. 8 и 92 от 2014 г.).

Чл. 13

Неусвоените към 31 декември 2017 г. средства по приложение № 5, раздел I, т. 1 към чл. 50, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се възстановяват до 31 януари 2018 г. по сметката, от която са получени.

Чл. 14

(1) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по приложение № 4, раздел II, т. 3 към чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се предоставят при условия и по ред, определени с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

(2) Субсидиите за „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, по чл. 24, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за изпълнението на обществена превозна услуга – превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт, се предоставят и се отчитат при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач.

(3) Неусвоените към 31 декември 2017 г. средства за субсидии по ал. 1 се възстановяват до 31 януари 2018 г., а по ал. 2 – до 31 декември 2017 г., по сметката, от която са получени.

Чл. 15

(1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава разпределението на капиталовите трансфери за 2017 г. по раздел II, т. 2, 3 и 4 от приложение № 5 към чл. 50, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. на:

1. „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, в съответствие с дългосрочния договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач;

2. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

3. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – в съответствие с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура.

(2) Разпределените капиталови трансфери, придружени с обяснителна записка, и годишната програма по ал. 1, т. 3 се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.

(3) В капиталовите трансфери на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, разпределени в годишната програма по ал. 1, т. 3, се включват и средства за финансиране от бенефициента и за данък върху добавената стойност (ДДС) за проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. и по Механизма за свързване на Европа.

(4) Компенсирани промени в разпределението на средствата за капиталови трансфери на предприятията по ал. 1 за 2017 г. се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2017 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни след утвърждаването им.

(5) С тримесечните финансови отчети Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ представят в Министерството на финансите информация за фактически изпълнените и разплатени капиталови трансфери.

(6) Неусвоените към 31 декември 2017 г. средства по ал. 1 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2018 г. по сметката, от която са получени.

Чл. 16

(1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 91 499 хил. лв. и усвояванията в размер до 39 150,5 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, се разпределя по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет, както следва:

1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – общо разходи – 73 905,2 хил. лв., и усвоявания – 39 150,5 хил. лв.;

2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – общо разходи – 13 486 хил. лв.;

3. Министерството на енергетиката – общо разходи – 1 991,3 хил. лв.;

4. Министерството на труда и социалната политика – общо разходи – 672,1 хил. лв.;

5. Министерството на финансите – общо разходи – 602,3 хил. лв.;

6. Министерството на здравеопазването – общо разходи – 323,8 хил. лв.;

7. Министерството на околната среда и водите – общо разходи – 280,4 хил. лв.;

8. Министерството на икономиката – общо разходи – 156,5 хил. лв.;

9. Министерството на земеделието и храните – общо разходи – 50,3 хил. лв.;

10. Министерството на образованието и науката – общо разходи – 31,1 хил. лв.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането, като уведомяват министъра на финансите.

(3) Със сумите на начислените разходи по държавните инвестиционни заеми се променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.

(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2016 г., първостепенните разпоредители с бюджет приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.

(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите и усвояванията по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

Чл. 17

(1) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят 96 800 хил. лв., в т.ч.:

1. за пътувания с железопътния транспорт – до 17 000 хил. лв.;

2. за пътувания с вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – до 37 800 хил. лв.;

3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – до 25 500 хил. лв.;

4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ – до 16 500 хил. лв.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.

(3) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.

(4) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.

(5) Разпределенията на средствата по ал. 2 – 4 по общини се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.

(6) Средствата по ал. 1, т. 2 – 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

(7) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 и 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2017 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.

(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция „Образование“ при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Чл. 18

(1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да разпредели по общини средствата по раздел II, т. 2 от приложение № 4 към чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Чл. 19

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 404 226 лв. по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 6.

(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се извършва на два етапа:

1. авансово – в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 6, в срок до един месец след влизането в сила на постановлението;

2. окончателно – в срок до 11 декември 2017 г., на базата на действително извършените разходи.

(3) Информацията, необходима за целите на ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

(4) Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два пъти седмично в планинските и малките селища и предоставянето и разходването на средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки.

(5) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.

(6) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.

Чл. 20

(1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – до 8 декември 2017 г.

(2) В срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 15 декември 2017 г., министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства за съответното тримесечие.

Чл. 21

През 2017 г. при необходимост могат да се откриват социални услуги за деца, предоставяни в общността като делегирани от държавата дейности, за сметка на освободените средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. в резултат от закриването на домовете за медико-социални грижи за деца.

Чл. 22

(1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1050 хил. лв. за финансиране на дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания. Средствата се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините след разкриване на услугата по предложение на министъра на труда и социалната политика.

(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите в срок не по-късно от 1 септември 2017 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.

(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.

(5) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.

Чл. 23

(1) За изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни от централния бюджет се предоставят средства в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 11 декември 2017 г.

(3) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 24 февруари 2017 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.

Чл. 24

(1) За изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г. и бр. 96 от 2016 г.), от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 11 декември 2017 г.

Чл. 25

За финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.).

Чл. 26

Предвидените в централния бюджет средства за археологически разкопки на Комплекс „Перперикон – Кърджали“ в размер до 180 хил. лв. се предоставят по бюджета на община Кърджали.

Чл. 27

(1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 540 хил. лв. за Българската академия на науките чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.; средствата се предоставят на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория за ремонт на лещата, телескопа и камерите в Национална астрономическа обсерватория „Рожен“.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.

(3) Министърът на образованието и науката извършва съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. и уведомява министъра на финансите.

(4) Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет за 2017 г.

Чл. 28

(1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.

(2) Министерството на здравеопазването в срок до 28 февруари 2017 г. изготвя информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2017 г.

(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 10 април 2017 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.

(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за учебната 2016 – 2017 г., които се финансират по стандарти.

(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.

Чл. 29

(1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2016 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация – за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.

(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет – задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2017 г.

Чл. 30

(1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 2800 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за сметка на разчетените приходи и на разходи по централния бюджет от постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача.

(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите и разходите, в т.ч. и по политики и програми, по бюджета на Министерството на външните работи на базата на фактически реализираните постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, като уведомява министъра на финансите.

(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Чл. 31

Министърът на икономиката разпределя предвидените средства по бюджета на Министерство на икономиката в размер 10 000 хил. лв. за изпълнението на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда по търговски дружества от въгледобива, рудодобива и уранодобива.

Чл. 32

Предвидените в централния бюджет средства за осигуряване на обезщетяването на собствениците по § 9, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията се отпускат от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените граждани.

Чл. 33

(1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се разходват при спазване на приложимите правила за държавните помощи въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

(2) Определя лимит в размер 15 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или осигурените средства от други източници.

(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.

(5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.

(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.

(7) Наличните към 31 декември 2017 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 6, се разходват през 2018 г. за обектите, за които са предоставени.

(8) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.

Чл. 34

Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.

Чл. 35

От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2017 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.).

Чл. 36

(1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на Генералния секретар на Съвета/Върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.

(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.

Чл. 37

(1) Бюджетните организации по приложение № 1 към чл. 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.

(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 38

Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:

1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи – от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;

2. на областните администрации – от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;

3. на общините – от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по чл. 90 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Чл. 39

(1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:

1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.

(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.

(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

Чл. 40

(1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка.

(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.

(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.

(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, се определя със заповед на съответния министър (ръководител).

Чл. 41

Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата, министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. средства.

Чл. 42

(1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на предучилищното и училищното образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.

(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.

Чл. 43

(1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.

(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент – „Други трансфери“.

Чл. 44

(1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:

1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;

2. собствени приходи;

3. субсидия – по формула.

(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.

(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за обслужващото звено.

Чл. 45

Директорите на училища в системата на предучилищното и училищното образование могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.

Чл. 46

(1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2017 г. места в детските ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи на общините.

(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. средства.

(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 юни 2017 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2017 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.

Чл. 47

(1) Неусвоените средства от предоставени целеви трансфери по бюджетите на общините през 2016 г., без тези по ал. 2 и 3, се разходват за същата цел през 2017 г. и 2018 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2018 г.

(2) Неусвоените до 31 януари 2017 г. целеви трансфери, предоставени на общините за предходни години по реда на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват в същия срок по сметка на централния бюджет.

(3) Неусвоените целеви трансфери, предоставени на общините за 2016 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г., по реда на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г. (ДВ, бр. 57 от 2016 г.), се възстановяват по сметка на централния бюджет до 31 януари 2017 г.

(4) Неусвоените средства от предоставени целеви трансфери по бюджетите на общините през 2017 г., без тези по ал. 5 и 6, се разходват за същата цел през 2018 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2018 г.

(5) Неусвоените до 31 януари 2018 г. целеви трансфери, предоставени на общините през 2017 г. по реда на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват в същия срок по сметка на централния бюджет.

(6) Неусвоените целеви трансфери, предоставени на общините за 2017 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г., се възстановяват по сметка на централния бюджет до 31 януари 2018 г.

Чл. 48

(1) Трансферът за зимно поддържане на общинските пътища по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19/2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).

(2) Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за 2016 г. могат да се използват за същата цел през 2017 г., както и за разплащане на просрочени задължения за дейността.

(3) При наличие на остатък от средствата по ал. 2 същият се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2017 г.

Чл. 49

Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. общините не могат да финансират разходи за общинската администрация за: леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, мобилни телефони и стопански инвентар.

Чл. 50

(1) Общините представят на Фонд „Социална закрила“ в края на всеки месец при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, информация за таксите за социални услуги, определени с тарифата по чл. 17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.

(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.

Чл. 51

(1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.

(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.

Чл. 52

Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и по ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за тази дейност, и при спазване на приложимите правила за държавните помощи.

Чл. 53

(1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности:

1. осигуряване на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии и лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене за пациенти със „синдром на късото черво“;

2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза;

3. продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания;

4. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и стационарно лечение на пациенти със СПИН;

5. диагностика и стационарно лечение на пациенти с инфекциозни заболявания за предотвратяване на епидемиологичен риск;

6. поддържане на медицински регистри;

7. осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

8. терапевтична афереза;

9. бъбречнозаместителна терапия;

10. осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания, които не се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

(2) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за следните дейности:

1. стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;

2. медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.

(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира:

1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;

2. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2001 г. и бр. 18 от 2014 г.).

(4) Министерството на здравеопазването субсидира общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

(5) Субсидирането по ал. 1 – 4 се извършва по критерии и по ред, определени с методика на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. и при спазване на приложимите правила за държавните помощи.

(6) С методиката по ал. 5 се определят критериите и редът за финансиране на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение.

Чл. 54

Необходимите разходи за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 55

(1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2016 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2017 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2016 г.

(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.

Чл. 56

(1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.

(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

Чл. 57

Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, на лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г. и бр. 88 от 2016 г.).

Чл. 57а

При изчерпване на средствата за дейности по асистирана репродукция, утвърдени по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ по бюджета на Министерството на здравеопазването, министърът на здравеопазването предприема действия за осигуряване на допълнителни средства за тези дейности чрез вътрешнокомпенсирани промени по реда на чл. 110, ал. 3 и/или чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и/или чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на централния бюджет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси с цел пълно финансиране на дейностите.

Чл. 58

(1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.

Чл. 59

(1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.

(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.

Чл. 60

(1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на Националната агенция за приходите.

(2) Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.

Чл. 61

Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.

Чл. 62

(1) Средствата на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, се включват в системата на единна сметка съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси чрез използването на една или повече банкови сметки за чужди средства, обслужвани от Българската народна банка.

(2) Средства и плащания на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ може да се включват в системата на единна сметка и Системата за електронни бюджетни разплащания съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.

(3) За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси средствата и операциите по ал. 1 и 2 се включват и се отчитат в консолидираната фискална програма като чужди средства.

Чл. 63

(1) На Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „Метрополитен“ – ЕАД, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на приложимите правила за държавните помощи.

(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.

(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „Метрополитен“ – ЕАД, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.

Чл. 64

При нулева или отрицателна лихва по депозитите в Българската народна банка по чл. 154, ал. 22 от Закона за публичните финанси не се определя и не се превежда лихва за сметка на централния бюджет за средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Чл. 65

(1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд „Земеделие“ предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г. за финансиране на разходите за данък върху добавената стойност (ДДС) на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР).

(2) В случаите, когато Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.

(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.

(4) След всяко одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ – за ползватели по ПРСР, и от Министерството на земеделието и храните – за ползватели по ПМДР, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.

(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.

(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 – получатели на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР и ПМДР, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по ПРСР и ПМДР, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.

(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд „Земеделие“ приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР/ПМДР.

(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и ОПРСР/ПМДР недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г.

Чл. 66

В случаите, когато по одобрени проекти ДДС е финансиран като разход от първостепенни разпоредители с бюджет и/или бюджетни организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата подлежи на връщане в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените суми в срок се дължи лихва за забава съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Чл. 67

Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. за Работната програма за 2017 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2015 – 2020 г. се предоставят по бюджетите на съответните бюджетни организации по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.

Чл. 68

(1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 11 декември 2017 г.

(2) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.

(3) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата на предоставяне субсидия за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2016 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2017 г. за същата цел.

Чл. 69

Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв. се предоставят на „ТЕРЕМ“ – ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно на военно положение, поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция.

Чл. 70

С оглед осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми.

Чл. 71

(1) Събраните от Агенция „Митници“ средства в чуждестранна валута в брой или по безкасов път може да се обменят изцяло или частично в левове. Такива средства в чуждестранна валута могат да бъдат обменяни от Агенция „Митници“ в небанкова финансова институция, доколкото същите не се приемат за обмяна от Българската народна банка, банки и клонове на чуждестранни банки на територията на страната.

(2) Агенция „Митници“ може да превежда на бюджетни организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, левовата равностойност на събраните в тяхна полза средства в чуждестранна валута, като се прилага курсът на Българската народна банка, определен съгласно чл. 12, ал. 1 от Валутния закон. Възникналите курсови разлики от обмяна на валутата са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет.

(3) Разпоредбата на ал. 1 може да се прилага и за средства в чуждестранна валута, отнети в полза на държавата от митническите органи, доколкото съответните административни актове за отнемане на средствата са влезли окончателно в сила.

(4) В случай на възстановяване на чужди средства в чуждестранна валута, които са били обменени от Агенция „Митници“ в левове, възникналите курсови разлики са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет.

Заключителни разпоредби

§ 1

В Наредбата за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.), в § 2 от заключителните разпоредби думите „корекции по бюджетите на заинтересуваните министерства или ведомства по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет“ се заменят с „промени по бюджетите на заинтересуваните министерства или ведомства по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси“.

§ 2

В Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г. и бр. 1 от 2016 г.), в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В § 8 думите „2017 г.“ се заменят с „2018 г.“.

2. В § 8а думите „2016 г.“ се заменят с „2017 г.“.

§ 3

Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

§ 4

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

1. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
0300.01.00 Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“ 8 222 000
0300.01.01 Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“ 5 010 000
0300.01.02 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“ 3 212 000
0300.02.00 Политика в областта на управлението на средствата от ЕС 561 000
0300.02.01 Бюджетна програма „Координация при управлението на средствата от ЕС“ 561 000
0300.03.00 Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България 23 401 000
0300.03.01 Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ 23 401 000
0300.04.00 Политика в областта на правото на вероизповедание 5 173 000
0300.04.01 Бюджетна програма „Вероизповедания“ 5 173 000
0300.05.00 Политика в областта на архивното дело 6 262 000
0300.05.01 Бюджетна програма „Национален архивен фонд“ 6 262 000
0300.06.00 Бюджетна програма „Администрация“ 11 591 000
0300.07.00 Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 33 060 000
0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“ 25 060 000
0300.07.02 Бюджетна програма „Убежище и бежанци“ 8 000 000
Общо: 88 270 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
0300.01.01 Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 5 010 000
от тях за:
Персонал 4 175 000
Издръжка 835 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 5 010 000
0300.01.02 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 312 000
от тях за:
Персонал 2 062 000
Издръжка 250 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 900 000
от тях за:
Комуникационна стратегия на Република България 900 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 212 000
0300.02.01 Бюджетна програма „Координация при управлението на средствата от ЕС“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 561 000
от тях за:
Персонал 515 000
Издръжка 46 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 561 000
0300.03.01 Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 21 889 000
от тях за:
Персонал 14 474 000
Издръжка 7 001 000
Капиталови разходи 414 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 512 000
от тях за:
Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица 347 000
Провеждане на ежегодния поход „По пътя на Ботевата чета“ и чествания на Шипченските боеве 165 000
За прилагане разпоредбите на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 1 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 23 401 000
0300.04.01 Бюджетна програма „Вероизповедания“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 173 000
от тях за:
Персонал 146 000
Издръжка 27 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 5 000 000
от тях за:
Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията 5 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 5 173 000
0300.05.01 Бюджетна програма „Национален архивен фонд“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 6 262 000
от тях за:
Персонал 5 227 000
Издръжка 710 000
Капиталови разходи 325 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 262 000
0300.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 11 591 000
от тях за:
Персонал 5 705 000
Издръжка 3 686 000
Капиталови разходи 2 200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 591 000
0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 25 060 000
от тях за:
Персонал 17 514 000
Издръжка 5 555 000
Капиталови разходи 1 991 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 25 060 000
0300.07.02 Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 000 000
от тях за:
Персонал 4 266 000
Издръжка 3 454 000
Капиталови разходи 280 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 000 000
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 80 858 000
от тях за:
Персонал 54 084 000
Издръжка 21 564 000
Капиталови разходи 5 210 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 7 412 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 88 270 000
2. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
1000.01.00 Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси 57 502 300
1000.01.01 Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“ 10 308 000
1000.01.02 Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“ 47 194 300
1000.02.00 Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи 275 302 400
1000.02.01 Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“ 275 302 400
1000.03.00 Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма 43 997 600
1000.03.01 Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“ 1 512 000
1000.03.02 Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“ 40 730 800
1000.03.03 Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“ 1 754 800
1000.04.00 Политика в областта на управлението на дълга 4 797 000
1000.04.01 Бюджетна програма „Управление на ликвидността“ 4 797 000
1000.05.00 Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 11 372 300
1000.05.01 Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“ 11 372 300
1000.06.00 Бюджетна програма „Администрация“ 34 216 400
Общо: 427 188 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1000.01.01 Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 10 260 400
от тях за:
Персонал 8 115 000
Издръжка 2 139 700
Капиталови разходи 5 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 47 600
от тях за:
Информационно издание на министерството 47 600
ІІІ. Общо разходи (I+II) 10 308 000
1000.01.02 Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 12 194 300
от тях за:
Персонал 10 738 900
Издръжка 1 355 400
Капиталови разходи 100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 35 000 000
от тях за:
Съдебни и арбитражни производства 35 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 47 194 300
1000.02.01 Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 268 969 900
от тях за:
Персонал 207 995 700
Издръжка 53 465 600
Капиталови разходи 7 508 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 6 332 500
от тях за:
Концесионна дейност по Закона за концесиите 5 362 500
Национална игра на лотариен принцип с касови бележки в изпълнение на специфична за страната препоръка 1 на Съвета на ЕС от 8 юли 2014 г. 970 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 275 302 400
1000.03.01 Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 512 000
от тях за:
Персонал 515 800
Издръжка 996 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 512 000
1000.03.02 Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 40 730 800
от тях за:
Персонал 24 139 900
Издръжка 7 782 900
Капиталови разходи 8 808 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 40 730 800
1000.03.03 Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 754 800
от тях за:
Персонал 1 462 800
Издръжка 277 000
Капиталови разходи 15 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 754 800
1000.04.01 Бюджетна програма „Управление на ликвидността“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 297 000
от тях за:
Персонал 1 091 000
Издръжка 206 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 3 500 000
от тях за:
Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България 3 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 797 000
1000.05.01 Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 242 300
от тях за:
Персонал 182 000
Издръжка 55 300
Капиталови разходи 5 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 11 130 000
от тях за:
Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 11 130 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 372 300
1000.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 32 611 400
от тях за:
Персонал 7 988 300
Издръжка 19 399 900
Капиталови разходи 5 223 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 605 000
от тях за:
Отпечатване и контрол върху ценни книжа 105 000
Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти 1 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 34 216 400
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 369 572 900
от тях за:
Персонал 262 229 400
Издръжка 85 678 000
Капиталови разходи 21 665 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 57 615 100
ІІІ. Общо разходи (I+II) 427 188 000
3. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
1100.01.00 Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба 106 194 400
1100.01.01 Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“ 23 067 800
1100.01.02 Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“ 83 126 600
1100.02.00 Политика в областта на публичната дипломация 730 700
1100.02.01 Бюджетна програма „Публични дейности“ 536 200
1100.02.02 Бюджетна програма „Културна дипломация“ 194 500
1100.03.00 Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация 21 432 900
1100.03.01 Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“ 958 000
1100.03.02 Бюджетна програма „Двустранни отношения“ 331 000
1100.03.03 Бюджетна програма „Международно сътрудничество“ 17 084 000
1100.03.04 Бюджетна програма „Европейска политика“ 312 000
1100.03.05 Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“ 2 480 800
1100.03.06 Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“ 267 100
Общо: 128 358 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1100.01.01 Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 23 067 800
от тях за:
Персонал 13 377 500
Издръжка 7 000 300
Капиталови разходи 2 690 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 23 067 800
1100.01.02 Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 82 626 600
от тях за:
Персонал 9 625 200
Издръжка 69 235 400
Капиталови разходи 3 766 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 500 000
от тях за:
Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 83 126 600
1100.02.01 Бюджетна програма „Публични дейности“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 536 200
от тях за:
Персонал 358 100
Издръжка 175 100
Капиталови разходи 3 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 536 200
1100.02.02 Бюджетна програма „Културна дипломация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 194 500
от тях за:
Персонал 117 300
Издръжка 73 200
Капиталови разходи 4 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 194 500
1100.03.01 Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 355 000
от тях за:
Издръжка 355 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 603 000
от тях за:
Финансиране на вноските на Република България към бюджета на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, Кралство Белгия 603 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 958 000
1100.03.02 Бюджетна програма „Двустранни отношения“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 331 000
от тях за:
Издръжка 331 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 331 000
1100.03.03 Бюджетна програма „Международно сътрудничество“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 446 000
от тях за:
Издръжка 466 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 16 618 000
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 10 618 000
Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ 6 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 17 084 000
1100.03.04 Бюджетна програма „Европейска политика“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 312 000
от тях за:
Издръжка 312 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 312 000
1100.03.05 Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 480 800
от тях за:
Издръжка 2 480 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 480 800
1100.03.06 Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 267 100
от тях за:
Издръжка 267 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 267 100
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 110 637 000
от тях за:
Персонал 23 478 100
Издръжка 80 695 900
Капиталови разходи 6 463 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 17 721 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 128 358 000
4. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
1200.01.00 Политика в областта на отбранителните способности 1 008 910 000
1200.01.01 Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ 721 390 000
1200.01.02 Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“ 14 761 000
1200.01.03 Бюджетна програма „Военна полиция“ 26 323 000
1200.01.04 Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“ 84 713 000
1200.01.05 Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ 27 864 000
1200.01.06 Бюджетна програма „Изследвания и технологии“ 8 078 000
1200.01.07 Бюджетна програма „Военно образование“ 2 016 000
1200.01.08 Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ 123 765 000
1200.02.00 Политика в областта на съюзната и международната сигурност 71 357 000
1200.02.01 Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“ 27 883 000
1200.02.02 Бюджетна програма „Военна информация“ 43 474 000
Общо: 1 080 267 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1200.01.01 Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 720 997 000
от тях за:
Персонал 610 532 000
Издръжка 82 525 000
Капиталови разходи 27 940 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 393 000
от тях за:
Стипендии 143 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 250 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 721 390 000
1200.01.02 Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 14 661 000
от тях за:
Персонал 11 338 000
Издръжка 3 268 000
Капиталови разходи 55 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 100 000
от тях за: Стипендии 100 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 14 761 000
1200.01.03 Бюджетна програма „Военна полиция“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 26 323 000
от тях за:
Персонал 24 154 000
Издръжка 1 521 000
Капиталови разходи 648 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 26 323 000
1200.01.04 Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 84 668 000
от тях за:
Персонал 60 000 000
Издръжка 23 068 000
Капиталови разходи 1 600 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 45 000
от тях за:
Стипендии 40 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 5 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 84 713 000
1200.01.05 Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военнопочивно дело“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 27 862 000
от тях за:
Персонал 15 408 000
Издръжка 10 642 000
Капиталови разходи 1 812 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 2 000
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 2 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 27 864 000
1200.01.06 Бюджетна програма „Изследвания и технологии“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 074 000
от тях за:
Персонал 5 894 000
Издръжка 2 130 000
Капиталови разходи 50 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 4 000
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 4 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 078 000
1200.01.07 Бюджетна програма „Военно образование“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 016 000
от тях за:
Издръжка 2 016 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 016 000
1200.01.08 Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 120 331 000
от тях за:
Персонал 42 054 000
Издръжка 57 035 000
Капиталови разходи 21 242 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 3 434 000
от тях за:
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 730 000
Субсидии за нефинансови предприятия 2 528 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 176 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 123 765 000
1200.02.01 Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 959 000
от тях за:
Издръжка 16 959 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 10 924 000
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 10 924 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 27 883 000
1200.02.02 Бюджетна програма „Военна информация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 43 474 000
от тях за:
Персонал 35 298 000
Издръжка 6 209 000
Капиталови разходи 1 967 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 43 474 000
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 065 365 000
от тях за:
Персонал 804 678 000
Издръжка 205 373 000
Капиталови разходи 55 314 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 14 902 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 080 267 000
5. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
1300.01.00 Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред 701 123 700
1300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ 701 123 700
1300.02.00 Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси 181 527 800
1300.02.01 Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“ 181 527 800
1300.03.00 Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации 211 952 800
1300.03.01 Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ 211 952 800
1300.04.00 Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи 138 995 700
1300.04.01 Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“ 107 726 200
1300.04.02 Бюджетна програма „Медицинско обслужване“ 16 321 800
1300.04.03 Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“ 14 947 700
Общо: 1 233 600 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 701 123 700
от тях за:
Персонал 651 246 700
Издръжка 37 803 000
Капиталови разходи 12 074 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 701 123 700
1300.02.01 Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 181 527 800
от тях за:
Персонал 167 730 800
Издръжка 13 707 000
Капиталови разходи 90 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 181 527 800
1300.03.01 Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 211 894 200
от тях за:
Персонал 196 621 200
Издръжка 14 239 000
Капиталови разходи 1 034 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 58 600
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 58 600
ІІІ. Общо разходи (I+II) 211 952 800
1300.04.01 Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 107 362 400
от тях за:
Персонал 65 991 400
Издръжка 39 681 000
Капиталови разходи 1 690 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 363 800
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 363 800
ІІІ. Общо разходи (I+II) 107 726 200
1300.04.02 Бюджетна програма „Медицинско обслужване“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 321 800
от тях за:
Персонал 14 432 800
Издръжка 1 839 000
Капиталови разходи 50 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 16 321 800
1300.04.03 Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 13 145 100
от тях за:
Персонал 10 740 100
Издръжка 2 396 000
Капиталови разходи 9 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 802 600
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 2 600
Стипендии 1 800 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 14 947 700
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 231 375 000
от тях за:
Персонал 1 106 763 000
Издръжка 109 665 000
Капиталови разходи 14 947 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 2 225 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 233 600 000
6. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
1400.01.00 Политика в областта на правосъдието 71 911 000
1400.01.01 Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“ 8 732 400
1400.01.02 Бюджетна програма „Регистри“ 19 623 200
1400.01.03 Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“ 33 623 400
1400.01.04 Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“ 9 932 000
1400.02.00 Политика в областта на изпълнение на наказанията 131 960 600
1400.02.01 Бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите“ 93 716 700
1400.02.02 Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“ 38 243 900
1400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“ 7 198 400
Общо: 211 070 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1400.01.01 Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 5 915 700
от тях за:
Персонал 3 643 700
Издръжка 1 622 000
Капиталови разходи 650 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 2 816 700
от тях за:
Издръжка 1 899 600
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 317 100
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие и Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления 600 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 732 400
1400.01.02 Бюджетна програма „Регистри“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 19 623 200
от тях за:
Персонал 10 679 500
Издръжка 6 212 700
Капиталови разходи 2 731 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 19 623 200
1400.01.03 Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 33 294 900
от тях за:
Персонал 28 180 100
Издръжка 4 410 300
Капиталови разходи 704 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 328 500
от тях за:
Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест 328 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 33 623 400
1400.01.04 Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 573 300
от тях за:
Персонал 437 900
Издръжка 130 400
Капиталови разходи 5 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 9 358 700
от тях за:
Издръжка по Закона за правната помощ 9 358 700
ІІІ. Общо разходи (I+II) 9 932 000
1400.02.01 Бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 78 617 700
от тях за:
Персонал 57 983 100
Издръжка 16 549 600
Капиталови разходи 4 085 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 15 099 000
от тях за:
Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане 2 140 400
Издръжка – храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 12 945 200
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 13 400
ІІІ. Общо разходи (I+II) 93 716 700
1400.02.02 Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 36 530 400
от тях за:
Персонал 34 246 300
Издръжка 1 918 600
Капиталови разходи 365 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 713 500
от тях за:
Издръжка – храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 1 713 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 38 243 900
1400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 198 400
от тях за:
Персонал 2 823 000
Издръжка 4 125 400
Капиталови разходи 250 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 7 198 400
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 181 753 600
от тях за:
Персонал 137 993 600
Издръжка 34 969 000
Капиталови разходи 8 791 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 29 316 400
ІІІ. Общо разходи (I+II) 211 070 000
7. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
1500.01.00 Политика в областта на заетостта 101 177 500
1500.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица“ 101 177 500
1500.02.00 Политика в областта на трудовите отношения 12 935 400
1500.02.01 Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“ 12 341 300
1500.02.02 Бюджетна програма „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“ 594 100
1500.03.00 Политика в областта на социалната закрила и равните възможности 175 400 600
1500.03.01 Бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“ 78 529 900
1500.03.02 Бюджетна програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи“ 96 100 600
1500.03.03 Бюджетна програма „Социално включване на други рискови групи от населението“ 660 100
1500.03.04 Бюджетна програма „Равни възможности“ 110 000
1500.04.00 Политика в областта на хората с увреждания 200 133 600
1500.04.01 Бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“ 200 133 600
1500.05.00 Политика в областта на социалното включване 618 744 700
1500.05.01 Бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда“ 27 617 100
1500.05.02 Бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“ 591 102 600
1500.05.03 Бюджетна програма „Интегрирани услуги за социално включване“ 25 000
1500.06.00 Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие 640 300
1500.06.01 Бюджетна програма „Доходи от труд и жизнено равнище“ 281 900
1500.06.02 Бюджетна програма „Инструменти за социална сигурност, социална икономика“ 75 000
1500.06.03 Бюджетна програма „Демографско развитие на населението“ 283 400
1500.07.00 Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията 135 000
1500.07.01 Бюджетна програма „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“ 135 000
1500.08.00 Бюджетна програма „Администрация“ 8 361 800
Общо: 1 117 528 900
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1500.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 28 177 500
от тях за:
Персонал 23 627 500
Издръжка 4 350 000
Капиталови разходи 200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 73 000 000
от тях за:
Разходи за квалификация и програми за безработни 73 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 101 177 500
1500.02.01 Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 341 300
от тях за:
Персонал 7 216 300
Издръжка 1 070 000
Капиталови разходи 55 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 4 000 000
от тях за:
Проекти и програми за подобряване условията на труд по Кодекса за социално осигуряване 3 000 000
Диагностика на професионалните болести по Кодекса за социално осигуряване 1 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 12 341 300
1500.02.02 Бюджетна програма „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 594 100
от тях за:
Персонал 459 100
Издръжка 130 000
Капиталови разходи 5 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 594 100
1500.03.01 Бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 11 639 900
от тях за:
Персонал 9 739 900
Издръжка 1 050 000
Капиталови разходи 850 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 66 890 000
от тях за:
Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане 52 500 000
Еднократни помощи по Закона за социалното подпомагане 2 000 000
Целеви помощи за наеми по Закона за социалното подпомагане 100 000
Помощи за диагностика и лечение – ПМС № 17 от 2007 г. 2 500 000
Други помощи по Закона за социалното подпомагане 340 000
Други помощи – Проект обществени трапезарии 4 450 000
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите 5 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 78 529 900
1500.03.02 Бюджетна програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 9 700 300
от тях за:
Персонал 8 700 300
Издръжка 1 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 86 400 300
от тях за:
Целеви помощи за отопление – Наредба № 07-5 от 2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление 86 400 300
ІІІ. Общо разходи (I+II) 96 100 600
1500.03.03 Бюджетна програма „Социално включване на други рискови групи от населението“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 90 100
от тях за:
Персонал 90 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 570 000
от тях за:
Проекти за предоставяне на социална услуга 300 000
Капиталови проекти на доставчици за социални услуги 270 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 660 100
1500.03.04 Бюджетна програма „Равни възможности“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 110 000
от тях за:
Персонал 110 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 110 000
1500.04.01 Бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 9 493 600
от тях за:
Персонал 8 388 600
Издръжка 1 100 000
Капиталови разходи 5 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 190 640 000
от тях за:
Помощи на хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания 139 000 000
Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по Закона за интеграция на хората с увреждания 46 000 000
Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение 442 000
Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух 302 000
Целеви помощи за услуги на трудно подвижни лица 894 000
Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения и психични разстройства 312 000
Субсидия за заетост в специализирана работна среда 1 720 000
Субсидия за създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в обичайна работна среда 150 000
Субсидия за развитие на самостоятелна стопанска дейност 450 000
Субсидия за осигуряване на достъпна среда 400 000
Субсидия за работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания в размер на 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО 700 000
Субсидия за социална интеграция на хора с трайни увреждания 270 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 200 133 600
1500.05.01 Бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 467 100
от тях за:
Персонал 7 262 100
Издръжка 1 200 000
Капиталови разходи 5 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 19 150 000
от тях за:
Национална телефонна линия за деца – 116111 250 000
Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето и командировки по проверки в страната (планови и по сигнал) 300 000
Помощи по Закона за закрила на детето 10 100 000
Приемни семейства – по Закона за закрила на детето 8 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 27 617 100
1500.05.02 Бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 22 419 600
от тях за:
Персонал 19 419 600
Издръжка 3 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 568 683 000
от тях за:
Еднократна помощ при раждане на дете 27 000 000
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 год. 21 000 000
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци 3 000 000
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) – студентка, учаща в редовна форма на обучение 1 440 000
Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст 340 164 000
Еднократна помощ при бременност 2 400 000
Месечни добавки за отглеждане на дете с трайно увреждане 161 104 000
Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки 900 000
Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас 11 500 000
Еднократна помощ при осиновяване на дете 175 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 591 102 600
1500.05.03 Бюджетна програма „Интегрирани услуги за социално включване“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 25 000
от тях за:
Персонал 25 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 25 000
1500.06.01 Бюджетна програма „Доходи от труд и жизнено равнище“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 181 900
от тях за:
Персонал 181 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 100 000
от тях за:
Национална програма за реформи – минимална работна заплата, минимални осигурителни прагове 20 000
План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми 80 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 281 900
1500.06.02 Бюджетна програма „Инструменти за социална сигурност, социална икономика“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 75 000
от тях за:
Персонал 75 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 75 000
1500.06.03 Бюджетна програма „Демографско развитие на населението“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 133 400
от тях за:
Персонал 133 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 150 000
от тях за:
Инициативи, проекти и програми за демографско развитие на населението 150 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 283 400
1500.07.01 Бюджетна програма „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 135 000
от тях за:
Персонал 135 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 135 000
1500.08.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 361 800
от тях за:
Персонал 3 137 800
Издръжка 4 224 000
Капиталови разходи 1 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 361 800
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 107 945 600
от тях за:
Персонал 88 701 600
Издръжка 17 124 000
Капиталови разходи 2 120 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 1 009 583 300
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 117 528 900
8. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
1600.01.00 Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 69 145 000
1600.01.01 Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“ 15 181 600
1600.01.02 Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ 8 336 900
1600.01.03 Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“ 44 248 200
1600.01.04 Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“ 1 378 300
1600.02.00 Политика в областта на диагностиката и лечението 344 612 500
1600.02.01 Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“ 7 204 300
1600.02.02 Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“ 49 550 800
1600.02.03 Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ 160 921 300
1600.02.04 Бюджетна програма „Психиатрична помощ“ 53 406 500
1600.02.05 Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“ 21 768 900
1600.02.06 Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ 51 760 700
1600.03.00 Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 27 931 100
1600.03.01 Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“ 27 931 100
1600.04.00 Бюджетна програма „Администрация“ 17 159 100
Общо: 458 847 700
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1600.01.01 Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 15 076 000
от тях за:
Персонал 11 431 300
Издръжка 3 644 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 105 600
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми 100 000
Стипендии 5 600
ІІІ. Общо разходи (I+II) 15 181 600
1600.01.02 Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 6 466 500
от тях за:
Персонал 4 790 700
Издръжка 1 675 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 870 400
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми 1 850 000
Стипендии 20 400
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 336 900
1600.01.03 Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 11 605 700
от тях за:
Персонал 8 727 000
Издръжка 2 878 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 32 642 500
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми 1 440 000
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 25 000 000
Стипендии 28 500
Субсидии за осъществяване на болнична помощ 6 174 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 44 248 200
1600.01.04 Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 618 300
от тях за:
Персонал 474 200
Издръжка 144 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 760 000
от тях за:
Разходи за изпълнение на национални програми 160 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ 600 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 378 300
1600.02.01 Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 204 300
от тях за:
Персонал 5 698 100
Издръжка 1 506 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 7 204 300
1600.02.02 Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 11 354 300
от тях за:
Персонал 2 637 600
Издръжка 1 587 200
Капиталови разходи 7 129 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 38 196 500
от тях за:
Разходи за лечение на български граждани в чужбина 2 800 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ 27 526 000
Капиталови разходи 7 870 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 49 550 800
1600.02.03 Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 137 825 900
от тях за:
Персонал 118 617 700
Издръжка 19 208 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 23 095 400
от тях за:
Издръжка 95 400
Субсидии за осъществяване на болнична помощ 23 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 160 921 300
1600.02.04 Бюджетна програма „Психиатрична помощ“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 27 406 500
от тях за:
Персонал 18 192 900
Издръжка 9 213 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 26 000 000
от тях за:
Субсидии за осъществяване на болнична помощ 26 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 53 406 500
1600.02.05 Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 10 698 900
от тях за:
Персонал 6 329 600
Издръжка 4 369 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 11 070 000
от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 8 070 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ 3 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 21 768 900
1600.02.06 Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 22 970 700
от тях за:
Персонал 14 757 200
Издръжка 8 213 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 28 790 000
от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 2 000 000
Разходи за изпълнение на национални програми 2 490 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ 300 000
Разходи за дейности по асистирана репродукция 12 000 000
Разходи за лечение на български граждани до 18-годишна възраст 12 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 51 760 700
1600.03.01 Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 079 100
от тях за:
Персонал 5 567 600
Издръжка 1 511 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 20 852 000
от тях за:
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 20 852 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 27 931 100
1600.04.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 11 135 000
от тях за:
Персонал 7 485 200
Издръжка 3 649 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 6 024 100
от тях за:
Разходи за придобиване на специалност 4 998 600
Субсидии за нефинансови предприятия 36 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 989 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 17 159 100
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 269 441 200
от тях за:
Персонал 204 709 100
Издръжка 57 602 600
Капиталови разходи 7 129 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 189 406 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 458 847 700
9. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
1700.01.00 Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот 428 060 500
1700.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ 88 809 900
1700.01.02 Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ 93 078 000
1700.01.03 Бюджетна програма „Училищно образование“ 225 791 500
1700.01.04 Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ 6 760 200
1700.01.05 Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“ 11 234 400
1700.01.06 Бюджетна програма „Учене през целия живот“ 2 386 500
1700.02.00 Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал 51 607 100
1700.02.01 Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование“ 9 298 600
1700.02.02 Бюджетна програма „Студентско подпомагане“ 9 830 200
1700.02.03 Бюджетна програма „Международен образователен обмен“ 3 532 300
1700.02.04 Бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование – наука – бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието“ 18 665 300
1700.02.05 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“ 10 280 700
1700.03.00 Бюджетна програма „Администрация“ 6 424 500
Общо: 486 092 100
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1700.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 15 709 900
от тях за:
Персонал 8 656 500
Издръжка 7 053 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 73 100 000
от тях за:
Средства за изпълнение на Национални програми за развитие на средното образование 58 000 000
Възстановяване на част от извършените разходи за транспорт или за наем на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование 14 700 000
Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт 400 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 88 809 900
1700.01.02 Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 44 631 300
от тях за:
Персонал 31 386 000
Издръжка 13 245 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 48 446 700
от тях за:
Средства за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти по ПМС № 79/2016 г. 38 650 000
Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г. 1 100 000
Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 33/2013 г. 8 696 700
ІІІ. Общо разходи (I+II) 93 078 000
1700.01.03 Бюджетна програма „Училищно образование“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 210 791 500
от тях за:
Персонал 175 170 600
Издръжка 32 865 900
Капиталови разходи 2 755 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 15 000 000
от тях за:
Средства за преходни остатъци по делегираните бюджети за държавните училища 15 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 225 791 500
1700.01.04 Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 6 760 200
от тях за:
Персонал 1 777 000
Издръжка 4 983 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 760 200
1700.01.05 Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 234 400
от тях за:
Персонал 1 123 400
Издръжка 2 111 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 8 000 000
от тях за:
Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина – средства по чл. 12 от ПМС № 334/2011 г. за българските неделни училища в чужбина 8 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 234 400
1700.01.06 Бюджетна програма „Учене през целия живот“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 386 500
от тях за:
Персонал 1 553 500
Издръжка 833 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 386 500
1700.02.01 Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 9 200 600
от тях за:
Персонал 1 770 000
Издръжка 7 430 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 98 000
от тях за:
Средства по чл. 73а, ал. 6, т. 1 от Закона за висшето образование за Националното представителство на студентските съвети 98 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 9 298 600
1700.02.02 Бюджетна програма „Студентско подпомагане“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 680 200
от тях за:
Персонал 364 000
Издръжка 1 316 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 8 150 000
от тях за:
Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти 1 850 000
Средства за парична помощ на студенти при ползване на свободно наета квартира съгласно Наредбата за ползване на студентските общежития и столове 300 000
Средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития 6 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 9 830 200
1700.02.03 Бюджетна програма „Международен образователен обмен“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 652 300
от тях за:
Персонал 442 300
Издръжка 2 210 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 880 000
от тях за:
Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен и културен обмен 440 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 90 000
Средства по чл. 4 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова, ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание на 8.12.2004 г. 350 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 532 300
1700.02.04 Бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 18 665 300
от тях за:
Персонал 945 300
Издръжка 17 720 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 18 665 300
1700.02.05 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 4 517 700
от тях за:
Персонал 710 700
Издръжка 3 807 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 5 763 000
от тях за:
Средства по чл. 8 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно Българо-американската комисия за образователен обмен, ратифицирано със закон, приет от 39-то НС на 12.05.2004 г. 260 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 5 503 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 10 280 700
1700.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 6 424 500
от тях за:
Персонал 4 518 500
Издръжка 1 906 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 424 500
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 326 654 400
от тях за:
Персонал 228 417 800
Издръжка 95 481 600
Капиталови разходи 2 755 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 159 437 700
ІІІ. Общо разходи (I+II) 486 092 100
10. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
1800.01.00 Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство 17 701 800
1800.01.01 Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ 4 610 900
1800.01.02 Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ 13 090 900
1800.02.00 Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование 134 728 400
1800.02.01 Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“ 496 500
1800.02.02 Бюджетна програма „Филмово изкуство“ 14 415 000
1800.02.03 Бюджетна програма „Сценични изкуства“ 81 199 400
1800.02.04 Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“ 740 000
1800.02.05 Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“ 410 100
1800.02.06 Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“ 4 356 100
1800.02.07 Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“ 3 959 400
1800.02.08 Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“ 29 151 900
1800.03.00 Бюджетна програма „Администрация“ 4 713 700
Общо: 157 143 900
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1800.01.01 Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 607 200
от тях за:
Персонал 1 083 900
Издръжка 1 523 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 2 003 700
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство 3 700
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности – Закон за културното наследство 1 000 000
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности – Закон за културното наследство 1 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 610 900
1800.01.02 Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 12 626 800
от тях за:
Персонал 6 963 800
Издръжка 5 663 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 464 100
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство 4 100
Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство 460 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 13 090 900
1800.02.01 Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 94 000
от тях за:
Персонал 66 700
Издръжка 27 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 402 500
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 2 500
Субсидия за творчески проекти – за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание Закона за закрила и развитие на културата 400 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 496 500
1800.02.02 Бюджетна програма „Филмово изкуство“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 955 400
от тях за:
Персонал 265 100
Издръжка 690 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 13 459 600
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на филмовото изкуство 259 600
Субсидия за творчески проекти – за създаване и разпространение на български филми и копродукции с българско участие на основание Закона за филмовата индустрия 13 200 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 14 415 000
1800.02.03 Бюджетна програма „Сценични изкуства“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 79 741 600
от тях за:
Персонал 54 093 400
Издръжка 22 214 500
Капиталови разходи 3 433 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 457 800
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на сценичните изкуства 7 800
Субсидия за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на основание Закона за закрила и развитие на културата 1 450 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 81 199 400
1800.02.04 Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 740 000
от тях за:
Фестивали, конкурси, събития и чествания 740 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 740 000
1800.02.05 Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 350 000
от тях за:
Персонал 157 000
Издръжка 193 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 60 100
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности – Световна организация за интелектуална собственост 60 100
ІІІ. Общо разходи (I+II) 410 100
1800.02.06 Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 515 600
от тях за:
Персонал 2 542 700
Издръжка 972 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 840 500
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 14 700
Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на литературното наследство на основание Закона за закрила и развитие на културата 400 000
Финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата на основание Закона за закрила и развитие на културата 325 000
Награди за особени заслуги към българската държава и нацията 100 800
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 356 100
1800.02.07 Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 895 000
от тях за:
Персонал 625 100
Издръжка 3 269 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 64 400
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на международното културно сътрудничество 64 400
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 959 400
1800.02.08 Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 28 786 200
от тях за:
Персонал 21 214 200
Издръжка 7 472 000
Капиталови разходи 100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 365 700
от тях за:
Стипендии 365 700
ІІІ. Общо разходи (I+II) 29 151 900
1800.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 4 713 700
от тях за:
Персонал 1 805 900
Издръжка 2 757 800
Капиталови разходи 150 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 713 700
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на културата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 137 285 500
от тях за:
Персонал 88 817 800
Издръжка 44 784 000
Капиталови разходи 3 683 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 19 858 400
ІІІ. Общо разходи (I+II) 157 143 900
11. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
1900.01.00 Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда 20 787 800
1900.01.01 Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“ 5 781 500
1900.01.02 Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите“ 2 682 600
1900.01.03 Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“ 1 394 200
1900.01.04 Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“ 6 163 100
1900.01.05 Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол“ 1 156 100
1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“ 3 033 200
1900.01.07 Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“ 577 100
1900.02.00 Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 8 337 200
1900.02.01 Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“ 8 337 200
1900.03.00 Бюджетна програма „Администрация“ 16 921 900
Общо: 46 046 900
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
1900.01.01 Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“
Разходи по програмата Сума(в лева)
I. Общо ведомствени разходи 5 781 500
от тях за:
Персонал 3 763 300
Издръжка 2 018 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 5 781 500
1900.01.02 Бюджетна програма „Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 682 600
от тях за:
Персонал 1 932 600
Издръжка 750 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 682 600
1900.01.03 Бюджетна програма „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 394 200
от тях за:
Персонал 1 030 400
Издръжка 363 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 394 200
1900.01.04 Бюджетна програма „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 6 123 100
от тях за:
Персонал 4 154 600
Издръжка 1 968 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 40 000
от тях за:
Обезщетения, причинени от кафява мечка и корморан, съгласно разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча 40 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 163 100
1900.01.05 Бюджетна програма „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 156 100
от тях за:
Персонал 877 800
Издръжка 278 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 156 100
1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 033 200
от тях за:
Персонал 2 386 800
Издръжка 646 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 033 200
1900.01.07 Бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 577 100
от тях за:
Персонал 395 800
Издръжка 181 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 577 100
1900.02.01 Бюджетна програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 337 200
от тях за:
Персонал 4 264 500
Издръжка 4 072 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 337 200
1900.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 921 900
от тях за:
Персонал 7 892 300
Издръжка 7 640 800
Капиталови разходи 1 388 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 16 921 900
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 46 006 900
от тях за:
Персонал 26 698 100
Издръжка 17 920 000
Капиталови разходи 1 388 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 40 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 46 046 900
12. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
2000.01.00 Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност 55 914 800
2000.01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги“ 1 594 300
2000.01.02 Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“ 9 363 600
2000.01.03 Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“ 2 455 600
2000.01.04 Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“ 15 588 700
2000.01.05 Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар“ 639 200
2000.01.06 Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“ 642 200
2000.01.07 Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“ 8 020 300
2000.01.08 Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“ 13 873 600
2000.01.09 Бюджетна програма „Защита на потребителите“ 3 737 300
2000.02.00 Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество 13 517 000
2000.02.01 Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“ 13 517 000
2000.03.00 Бюджетна програма „Администрация“ 7 000 000
Общо: 76 431 800
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
2000.01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 594 300
от тях за:
Персонал 1 414 500
Издръжка 179 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 594 300
2000.01.02 Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 733 600
от тях за:
Персонал 652 400
Издръжка 3 081 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 5 630 000
от тях за:
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Националния иновационен фонд 5 630 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 9 363 600
2000.01.03 Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 455 600
от тях за:
Персонал 1 782 500
Издръжка 673 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 455 600
2000.01.04 Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 15 588 700
от тях за:
Персонал 11 397 700
Издръжка 3 991 000
Капиталови разходи 200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 15 588 700
2000.01.05 Бюджетна програма „Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 639 200
от тях за:
Персонал 538 100
Издръжка 101 100
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 639 200
2000.01.06 Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 642 200
от тях за:
Персонал 503 400
Издръжка 138 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 642 200
2000.01.07 Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 020 300
от тях за:
Персонал 747 100
Издръжка 273 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 7 000 000
от тях за:
Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите 7 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 020 300
2000.01.08 Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 873 600
от тях за:
Персонал 2 563 900
Издръжка 1 309 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 10 000 000
от тях за:
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда 10 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 13 873 600
2000.01.09 Бюджетна програма „Защита на потребителите“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 667 300
от тях за:
Персонал 2 838 500
Издръжка 828 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 70 000
от тях за:
Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на потребителите на основание чл. 172, чл. 196, т. 3 от Закона за защита на потребителите 70 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 737 300
2000.02.01 Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 13 517 000
от тях за:
Персонал 2 681 800
Издръжка 10 835 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 13 517 000
2000.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 000 000
от тях за:
Персонал 4 109 900
Издръжка 2 390 100
Капиталови разходи 500 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 7 000 000
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 53 731 800
от тях за:
Персонал 29 229 800
Издръжка 23 802 000
Капиталови разходи 700 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 22 700 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 76 431 800
13. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
2400.01.00 Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие 115 302 300
2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“ 1 075 400
2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“ 110 952 200
2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“ 1 642 500
2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“ 1 632 200
2400.02.00 Бюджетна програма „Администрация“ 4 037 800
Общо: 119 340 100
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
2400.01.01 Бюджетна програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 075 400
от тях за:
Персонал 840 000
Издръжка 235 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 075 400
2400.01.02 Бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 660 500
от тях за:
Персонал 429 200
Издръжка 231 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 110 291 700
от тях за:
Субсидии за нефинансови предприятия – за фонд „РАО“ и за фонд „ИЕЯС“ 34 052 700
Капиталов трансфер – за фонд „РАО“ и за фонд „ИЕЯС“ 4 000 000
Капиталов трансфер за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. 72 239 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 110 952 200
2400.01.03 Бюджетна програма „Устойчиво енергийно развитие“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 642 500
от тях за:
Персонал 1 284 300
Издръжка 308 200
Капиталови разходи 50 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 642 500
2400.01.04 Бюджетна програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 632 200
от тях за:
Персонал 1 072 200
Издръжка 560 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 632 200
2400.02.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 4 037 800
от тях за:
Персонал 2 068 900
Издръжка 1 218 900
Капиталови разходи 750 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 037 800
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 9 048 400
от тях за:
Персонал 5 694 600
Издръжка 2 553 800
Капиталови разходи 800 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 110 291 700
ІІІ. Общо разходи (I+II) 119 340 100
14. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на туризма за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
7100.01.00 Политика в областта на устойчивото развитие на туризма 14 473 500
7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ 1 846 500
7100.01.02 Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“ 12 627 000
7100.02.00 Бюджетна програма „Администрация“ 2 310 200
Общо: 16 783 700
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 846 500
от тях за:
Персонал 885 500
Издръжка 761 000
Капиталови разходи 200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 846 500
7100.01.02 Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 12 627 000
от тях за:
Персонал 406 000
Издръжка 12 221 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 12 627 000
7100.02.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 310 200
от тях за:
Персонал 1 087 000
Издръжка 1 123 200
Капиталови разходи 100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 310 200
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 783 700
от тях за:
Персонал 2 378 500
Издръжка 14 105 200
Капиталови разходи 300 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо
ІІІ. Общо разходи (I+II) 16 783 700
15. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
2100.01.00 Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 2 734 500
2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ 2 285 700
2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България“ 448 800
2100.02.00 Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита 351 522 900
2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ 328 354 900
2100.02.02 Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ 23 168 000
2100.03.00 Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството 27 416 300
2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“ 7 794 200
2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ 19 622 100
2100.04.00 Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 2 719 800
2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ 611 100
2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ 2 108 700
2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ 16 510 600
Общо: 400 904 100
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 285 700
от тях за:
Персонал 1 871 000
Издръжка 414 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 285 700
2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 286 800
от тях за:
Персонал 276 800
Издръжка 10 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 162 000
от тях за:
Изграждане на социални жилища за лица в неравностойно положение 162 000
Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
ІІІ. Общо разходи (I+II) 448 800
2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 40 692 900
от тях за:
Персонал 18 951 200
Издръжка 20 530 900
Капиталови разходи 1 210 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 287 662 000
от тях за:
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа 185 926 600
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища 105 000
Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа 86 630 400
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа 15 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 328 354 900
2100.02.02 Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 226 500
от тях за:
Персонал 1 201 500
Издръжка 25 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 21 941 500
от тях за:
Изготвяне на устройствени планове 4 530 000
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България 800 000
Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите 435 000
Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти 16 176 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 23 168 000
2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 7 794 200
от тях за:
Персонал 5 376 600
Издръжка 2 217 600
Капиталови разходи 200 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 7 794 200
2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 19 622 100
от тях за:
Персонал 6 535 500
Издръжка 13 041 600
Капиталови разходи 45 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 19 622 100
2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 611 100
от тях за:
Персонал 554 300
Издръжка 56 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 611 100
2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 108 700
от тях за:
Персонал 1 224 600
Издръжка 675 100
Капиталови разходи 209 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 108 700
2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 510 600
от тях за:
Персонал 3 208 000
Издръжка 12 702 600
Капиталови разходи 600 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 16 510 600
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 91 138 600
от тях за:
Персонал 39 199 500
Издръжка 49 674 300
Капиталови разходи 2 264 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 309 765 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 400 904 100
16. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
2200.01.00 Политика в областта на земеделието и селските райони 154 166 900
2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи“ 41 456 489
2200.01.02 Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“ 52 044
2200.01.03 Бюджетна програма „Растениевъдство“ 10 175 662
2200.01.04 Бюджетна програма „Хидромелиорации“ 16 553 576
2200.01.05 Бюджетна програма „Животновъдство“ 2 654 335
2200.01.06 Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“ 3 152 411
2200.01.07 Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“ 1 239 622
2200.01.08 Бюджетна програма „Научни изследвания“ 21 202 061
2200.01.09 Бюджетна програма „Съвети и консултации“ 1 033 410
2200.01.10 Бюджетна програма „Земеделска техника“ 865 696
2200.01.11 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“ 54 474 633
2200.01.12 Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“ 1 306 961
2200.02.00 Политика в областта на рибарството и аквакултурите 6 903 000
2200.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“ 6 903 000
2200.03.00 Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча 27 235 000
2200.03.01 Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“ 22 235 000
2200.03.02 Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“ 5 000 000
2200.04.00 Бюджетна програма „Администрация“ 17 240 000
Общо: 205 544 900
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 41 064 189
от тях за:
Персонал 25 236 597
Издръжка 13 577 592
Капиталови разходи 2 250 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 392 300
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 392 300
ІІІ. Общо разходи (I+II) 41 456 489
2200.01.02 Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 52 044
от тях за:
Персонал 52 044
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 52 044
2200.01.03 Бюджетна програма „Растениевъдство“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 10 104 882
от тях за:
Персонал 7 755 818
Издръжка 1 349 064
Капиталови разходи 1 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 70 780
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 70 780
ІІІ. Общо разходи (I+II) 10 175 662
2200.01.04 Бюджетна програма „Хидромелиорации“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 553 576
от тях за:
Персонал 453 576
Издръжка 1 100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 15 000 000
от тях за:
Средства за „Напоителни системи“ – ЕАД, съгласно Закона за водите 15 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 16 553 576
2200.01.05 Бюджетна програма „Животновъдство“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 644 372
от тях за:
Персонал 1 692 579
Издръжка 951 793
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 9 963
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 9 963
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 654 335
2200.01.06 Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 3 152 411
от тях за:
Персонал 1 714 746
Издръжка 687 665
Капиталови разходи 750 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 152 411
2200.01.07 Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 239 622
от тях за:
Персонал 521 922
Издръжка 717 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 239 622
2200.01.08 Бюджетна програма „Научни изследвания“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 20 910 753
от тях за:
Персонал 16 559 959
Издръжка 4 350 794
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 291 308
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 19 508
Стипендии 271 800
ІІІ. Общо разходи (I+II) 21 202 061
2200.01.09 Бюджетна програма „Съвети и консултации“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 033 410
от тях за:
Персонал 807 966
Издръжка 225 444
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 033 410
2200.01.10 Бюджетна програма „Земеделска техника“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 865 696
от тях за:
Персонал 445 696
Издръжка 420 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 865 696
2200.01.11 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 43 781 773
от тях за:
Персонал 31 345 924
Издръжка 11 435 849
Капиталови разходи 1 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 10 692 860
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 187 360
Стипендии 5 500
Средства съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност 10 500 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 54 474 633
2200.01.12 Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 248 286
от тях за:
Персонал 248 286
Издръжка 1 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 58 675
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 58 675
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 306 961
2200.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 6 872 800
от тях за:
Персонал 3 853 810
Издръжка 2 311 990
Капиталови разходи 707 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 30 200
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 30 200
ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 903 000
2200.03.01 Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 22 225 692
от тях за:
Персонал 14 878 373
Издръжка 6 347 319
Капиталови разходи 1 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 9 308
от тях за:
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 9 308
ІІІ. Общо разходи (I+II) 22 235 000
2200.03.02 Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 5 000 000
от тях за:
Издръжка 5 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 5 000 000
2200.04.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 17 240 000
от тях за:
Персонал 7 966 504
Издръжка 8 223 496
Капиталови разходи 1 050 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 17 240 000
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 178 989 506
от тях за:
Персонал 113 533 800
Издръжка 57 698 706
Капиталови разходи 7 757 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 26 555 394
ІІІ. Общо разходи (I+II) 205 544 900
17. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума (в лева)
2300.01.00 Политика в областта на транспорта 213 260 900
2300.01.01 Бюджетна програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“ 1 505 900
2300.01.02 Бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ 209 136 000
2300.01.03 Бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт“ 2 378 000
2300.01.04 Бюджетна програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ 241 000
2300.02.00 Политика в областта на съобщенията и информационните технологии 39 000 000
2300.02.01 Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и информационните технологии“ 39 000 000
2300.03.00 Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ 18 407 700
Общо: 270 668 600
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
2300.01.01 Бюджетна програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 505 900
от тях за:
Капиталови разходи 1 505 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 505 900
2300.01.02 Бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 34 136 000
от тях за:
Персонал 17 580 300
Издръжка 14 556 700
Капиталови разходи 1 999 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 175 000 000
от тях за:
Субсидии за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България 175 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 209 136 000
2300.01.03 Бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 378 000
от тях за:
Персонал 940 000
Издръжка 1 432 000
Капиталови разходи 6 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 378 000
2300.01.04 Бюджетна програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 241 000
от тях за:
Персонал 141 000
Издръжка 100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 241 000
2300.02.01 Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и информационните технологии“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 000 000
от тях за:
Персонал 649 200
Издръжка 350 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 38 000 000
от тях за:
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги 38 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 39 000 000
2300.03.00 Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 18 407 700
от тях за:
Персонал 8 019 700
Издръжка 4 427 500
Капиталови разходи 5 960 500
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 18 407 700
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 57 668 600
от тях за:
Персонал 27 330 200
Издръжка 20 867 000
Капиталови разходи 9 471 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 213 000 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 270 668 600
18. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
2500.01.00 Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време 15 423 900
2500.01.01 Бюджетна програма „Спорт за учащи“ 10 197 800
2500.01.02 Бюджетна програма „Спорт в свободното време“ 5 226 100
2500.02.00 Политика в областта на спорта за високи постижения 49 641 200
2500.02.01 Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“ 10 552 000
2500.02.02 Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“ 39 089 200
2500.03.00 Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти 3 158 500
2500.03.01 Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“ 3 158 500
2500.04.00 Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта 259 800
2500.04.01 Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“ 259 800
2500.05.00 Политика в областта на младите хора 3 287 600
2500.05.01 Бюджетна програма „Младите в действие“ 3 287 600
2500.06.00 Бюджетна програма „Администрация“ 1 657 700
Общо: 73 428 700
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
2500.01.01 Бюджетна програма „Спорт за учащи“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 8 811 000
от тях за:
Персонал 6 645 200
Издръжка 2 165 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 386 800
от тях за:
Стипендии 110 400
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи 1 276 400
ІІІ. Общо разходи (I+II) 10 197 800
2500.01.02 Бюджетна програма „Спорт в свободното време“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 534 600
от тях за:
Персонал 368 700
Издръжка 165 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 4 691 500
от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време 4 691 500
ІІІ. Общо разходи (I+II) 5 226 100
2500.02.01 Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 228 000
от тях за:
Персонал 212 800
Издръжка 15 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 10 324 000
от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите с възможност за класиране на Летните младежки олимпийски игри в Буенос Айрес 2018 г., както и на зимните олимпийски и параолимпийски игри в Пьончан 2018 г. и на Европейските младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали 10 324 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 10 552 000
2500.02.02 Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 873 200
от тях за:
Персонал 642 900
Издръжка 1 230 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 37 216 000
от тях за:
Плащания по чл. 59а, т. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и за месечните премии на олимпийските медалисти и треньорите на националните отбори, прекратили активна състезателна дейност, съгласно разпоредбите на чл. 59б, т. 5, 7 и 8 от Закона за физическото възпитание и спорта 7 200 000
Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев“ – ЕАД 180 000
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите и за развитие на елитния спорт, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията на Република България и други спортни дейности 29 836 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 39 089 200
2500.03.01 Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 2 558 500
от тях за:
Персонал 174 900
Издръжка 1 133 600
Капиталови разходи 1 250 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 600 000
от тях за:
Капиталови разходи за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения 600 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 158 500
2500.04.01 Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 259 800
от тях за:
Персонал 206 000
Издръжка 53 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 259 800
2500.05.01 Бюджетна програма „Младите в действие“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 487 200
от тях за:
Персонал 312 900
Издръжка 174 300
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 2 800 400
от тях за:
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта 2 800 400
ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 287 600
2500.06.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 657 700
от тях за:
Персонал 1 398 700
Издръжка 259 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 657 700
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 410 000
от тях за:
Персонал 9 962 100
Издръжка 5 197 900
Капиталови разходи 1 250 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 57 018 700
ІІІ. Общо разходи (I+II) 73 428 700
19. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
3000.01.00 Политика в областта на защитата на националната сигурност 107 691 000
3000.01.01 Бюджетна програма „Национална сигурност“ 107 691 000
Общо: 107 691 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
3000.01.01 Бюджетна програма „Национална сигурност“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 107 691 000
от тях за:
Персонал 93 677 500
Издръжка 7 213 500
Капиталови разходи 6 800 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 107 691 000
20. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
3900.01.00 Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България 23 300 000
3900.01.01 Бюджетна програма ,,Разузнаване“ 23 300 000
Общо: 23 300 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
3900.01.01 Бюджетна програма „Разузнаване“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 23 300 000
от тях за:
Издръжка 22 800 000
Капиталови разходи 500 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 23 300 000
21. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
5300.01.00 Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти 40 478 400
5300.01.01 Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“ 21 247 300
5300.01.02 Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“ 19 231 100
Общо: 40 478 400
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
5300.01.01 Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 20 005 600
от тях за:
Персонал 5 417 900
Издръжка 13 191 000
Капиталови разходи 1 396 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 241 700
от тях за:
Прираст на държавния резерв 1 241 700
ІІІ. Общо разходи (I+II) 21 247 300
5300.01.02 Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 239 700
от тях за:
Персонал 1 239 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 17 991 400
от тях за:
Прираст на запасите за извънредни ситуации 17 991 400
ІІІ. Общо разходи (I+II) 19 231 100
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 21 245 300
от тях за:
Персонал 6 657 600
Издръжка 13 191 000
Капиталови разходи 1 396 700
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 19 233 100
ІІІ. Общо разходи (I+II) 40 478 400
22. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавния фонд „Земеделие“ за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
8400.01.00 Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони 334 575 900
8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони“ 16 298 900
8400.01.02 Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“ 6 264 200
8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане“ 1 175 600
8400.01.04 Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“ 310 837 200
8400.02.00 Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите 338 800
8400.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“ 338 800
8400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“ 32 830 600
Общо: 367 745 300
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 16 298 900
от тях за:
Персонал 16 298 900
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 16 298 900
8400.01.02 Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 295 200
от тях за:
Персонал 1 295 200
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 4 969 000
от тях за:
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 4 969 000
ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 264 200
8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 1 175 600
от тях за:
Персонал 1 175 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 175 600
8400.01.04 Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 6 834 400
от тях за:
Персонал 6 834 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 304 002 800
от тях за:
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 295 381 000
Капиталови трансфери 8 621 800
ІІІ. Общо разходи (I+II) 310 837 200
8400.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 338 800
от тях за:
Персонал 338 800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 338 800
8400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 32 830 600
от тях за:
Персонал 6 427 600
Издръжка 18 403 000
Капиталови разходи 8 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 32 830 600
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо
Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд „Земеделие“
Разходи Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 58 773 500
от тях за:
Персонал 32 370 500
Издръжка 18 403 000
Капиталови разходи 8 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 308 971 800
ІІІ. Общо разходи (I+II) 367 745 300
23. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
8600.01.00 Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред 48 375 000
8600.01.01 Бюджетна програма ,,Технически операции“ 48 375 000
Общо: 48 375 000
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
8600.01.01 Бюджетна програма „Технически операции“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 48 375 000
от тях за:
Персонал 40 055 000
Издръжка 4 269 000
Капиталови разходи 4 051 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 48 375 000
24. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция „Електронно управление“ за 2017 г.
Разходи по области на политики и бюджетни програми
Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева)
3500.01.00 Политика в областта на електронното управление 19 996 900
3500.01.01 Бюджетна програма ,,Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност“ 19 996 900
Общо: 19 996 900
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г.
3500.01.01 Бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност“
Разходи по програмата Сума (в лева)
I. Общо ведомствени разходи 19 996 900
от тях за:
Персонал 8 381 600
Издръжка 7 615 300
Капиталови разходи 4 000 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
ІІІ. Общо разходи (I+II) 19 996 900
№ Показатели Сума (лева)
1 Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ 617 000
а) за финансиране на неикономическите дейности на Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ при осъществяване на социални контакти, извършване на социални услуги с непазарен характер и оказване на социална помощ в освободените от държавата и общините ниши, за оказване на нови помощи на физически лица и извършване на свързаните с тях дейности, популяризиране на социалните проекти, реализирани от държавните и общинските органи, както и от неправителствения сектор, разходи по финансово-счетоводното обслужване на структурите на Сдружение „Съюз на инвалидите в България“, антидискриминационни и медийни прояви, нови услуги и дейности с неикономически характер и др. 196 400
б) за подпомагане на дейностите по оказване на информационно-консултантски, организационни, административно-правни, транспортни и други услуги на физическите лица, членове на съюза, в т.ч. електронизация на връзките между структурите на съюза, обучение и повишаване на квалификацията, преквалификация на физическите лица, членове на съюза, които не са в полза на конкретно предприятие, адаптация към конкретна работна и битова среда, увеличение на административния капацитет на кадрите и структурите на организацията и други видове неикономически дейности. 138 280
в) за допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социално значими проекти, разкриване на нови работни места, профилактика и преодоляване на последствията от социалния страх у хората с увреждания, масови дейности и отбелязване на годишнини, за подпомагане на спортни, културни и туристически мероприятия, услуги, подпомагащи равнопоставеността и потребителските нужди на хората със специфични потребности, въздействие върху обществото за толерантност към различията и др. 142 500
г) за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез социални контакти, организационно-масови дейности, членство и дейности в национални и международни организации, за международни прояви, контакти и социални издания, които не се разпространяват на пазарен принцип, транспортни, пътни разходи, нови услуги, усвояване на добри практики и др. 139 820
2 Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ 246 000
а) за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите. 222 000
б) за подпомагане дейностите на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“. 15 000
в) издателска и информационна дейност: издаване на бюлетин, календари, рекламни брошури, нормативни документи, които не се разпространяват или излагат на пазарен принцип, както и на музейни сбирки. 9 000
3 Сдружение „Съюз на слепите в България“ 628 000
а) за подпомагане дейността на Сдружение „Съюз на слепите в България“, свързана със защита правата на хората със зрителни увреждания, в т.ч. за подобряване на административния капацитет на кадрите, за развитие на социалния контакт, за популяризиране дейността на организацията. 134 000
б) за подпомагане обучението и повишаване квалификацията на младежи, обучаващи се във висши учебни заведения, за подпомагане на трудовата реализация на интелектуалци, за помощно-технически средства, за социално подпомагане на членове и за консумативи на изброените. 128 600
в) за информационни услуги, за запис на говорещи книги и списания, за издателска и брайлова дейност, за поддържане на информационни сайтове, за административно обслужване и за консумативи на изброените дейности. 85 400
г) за услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение, в т.ч. за художествено творчество, култура, спорт, международна дейност, транспортни разходи, организационни дейности, за административно обслужване и за консумативи на гореизброените дейности. 280 000
4 Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ 185 000
а) за изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. 30 125
б) за подпомагане дейността на родителските организации на Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ за предоставяне на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. 60 525
в) за обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските организации на Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“. 36 725
г) за подготовка и непазарно разпространение на информация и информационни материали/организиране и провеждане на информационни кампании. 25 525
д) за други неикономически дейности и координация. 32 100
5 Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ 416 000
а) за трудова рехабилитация – доплащане за загубена работоспособност на член-кооператорите съгласно протоколно решение на ТЕЛК. 106 000
б) за ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация на кадрите от трудово-производителните кооперации на инвалиди (ТПКИ), членове на съюза. 50 000
в) за социална рехабилитация на членове на съюза – провеждане на медицинска и социална рехабилитация по групи заболявания на хората с увреждания от ТПКИ. 160 000
г) за общи рехабилитационни нужди; участие на ТПКИ в изложението в рамките на Европейския форум на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; изучаване добрите практики и опит на сродни структури от страната и чужбина, разширяване на информационните системи. 100 000
6 Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ 98 000
а) за рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес на деца и младежи с увреден слух, извънкласни дейности и курсове, психологическа помощ на деца и младежи с увреден слух и техните семейства, съдействие от жестомимичен преводач и/или сурдопедагог при комуникация с образователни институции, държавна администрация и работодатели. 36 600
б) за подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за кохлеарни имплантни системи. 11 000
в) за интеграционни и социални дейности с нестопански характер в полза на членовете, рехабилитационни лагери, семинари и конференции, международна дейност. 18 000
г) за дейности в национални и международни организации, печатни издания с непазарно разпространение, информационна дейност, поддръжка на центровете за подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и техните семейства, подпомагане, организиране и координиране дейността на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“. 32 400
7 Сдружение „Съюз на глухите в България“ 324 000
а) за подпомагане и дофинансиране на дейността на клубовете за комуникация и социална интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, дейността на видеоцентъра за субтитри, дейността на Центъра за развитие и утвърждаване на жестови език, републикански мероприятия, международна дейност, семинари и специализирани издания, разпространявани непазарно. 289 400
б) за социално подпомагане на членовете на Сдружение „Съюз на глухите в България“. 34 600
8 Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ 353 000
а) за програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“. 180 000
б) за помощи от диетични храни, поддържащи медикаменти, технически средства за контрол на кръвна захар, консумативи и др. 30 000
в) за изграждане и поддържане на информационно-консултативни центрове в София и страната, за информационна дейност, обучителни семинари, спортни прояви и застъпнически програми и координация с всички центрове в страната и др. 67 000
г) за Програма за млади хора „Живей активно с диабет“. 10 000
д) за поддръжка и подпомагане на дейността на Националния клуб „Диабет“, включително възнаграждение на технически сътрудник, членство в МДФ (IDF), участие в международни програми и организации. 66 000
9 Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ 80 000
а) за допълнителна преподавателска помощ – подкрепа по различни предмети в училище за усвояване на Брайловата символика и релефни изображения, което е предпоставка за активно включване в учебния процес. Подкрепа на даровити деца, усвояване на умения за ориентиране и мобилност, подкрепа на семействата и всички други дейности, свързани с реалното приобщаване на децата в обществото и в училище. Закупуване на учебни пособия, технически средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено зрение и деца с множество увреждания. 9 000
б) за специализиран транспорт за деца с нарушено зрение и множество увреждания. 35 000
в) за специална помощ за деца с нарушено зрение и деца с множество увреждания (терапии, рехабилитации, обгрижване, придружаване и лекарствени средства за деца с нарушено зрение и деца с множество увреждания). 12 000
г) за мероприятия за социална интеграция, социални контакти, семинари, конференции, спортни и културни мероприятия на деца с нарушено зрение и деца с множество увреждания и на техните родители и придружители. 12 000
д) за координация и управление дейността на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“. Подпомагане на регионалните структури на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“, увеличаване на административния капацитет по места, консултантски и административно-правни мероприятия, счетоводни услуги, участие в международни и родни организации, социално значими проекти, наеми в различни региони, участия в конференции и семинари в чужбина и в страната, участие в информационни кампании, печатна дейност и всички други дейности, свързани с подобряване капацитета на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“, които се разпространяват на непазарен принцип. 12 000
10 Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ 168 000
а) за подпомагане дейността на териториалните организации и за социални услуги на членовете им, за културни, спортни и творчески мероприятия, за осъществяване на социални контакти и комуникации. 25 500
б) за подпомагане дейността на асоциацията, за обучителни семинари на членовете, за транспортно обслужване на членовете и издирване на сляпо-глухи, транспортни разходи при осъществяване дейността на асоциацията и транспортни разходи на териториалните организации. 54 000
в) за издаване и непазарно разпространение на списание „Звук и светлина“, информационен бюлетин и други специализирани издания. 5 000
г) за Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ – Пловдив. 66 200
д) за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос в национални и международни организации. 16 000
е) за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за обучение, рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на сляпо-глухите. 1 300
11 Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272 000
а) за социална и трудова рехабилитация – създаване на условия за заетост, активност, развитие на социални и трудови умения на хората с увреждания от системата на Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 84 800
б) за повишаване капацитета на специализираните предприятия – разработване на политики за развитие на дейността, обмяна на опит и повишаване на социалния капитал в системата на Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 12 400
в) за информационно-консултантски, социални и организационни дейности, квалификация и преквалификация на кадри от системата на Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 174 800
12 Сдружение „Център за психологически изследвания“ 220 000
а) за частично дофинансиране по реализиране на социално значими проекти, програми и дейности за социална интеграция на хора с увреждания, финансиране на действащи социални услуги и разкриване на иновативни социални услуги; за провеждане на антидискриминационни програми, социална помощ и/или събития, достъпен и адаптиран транспорт за хора с увреждания, за спортна, художественотворческа и социална дейност, както и дейности с рехабилитационен ефект. Частично финансиране на разкриване на работни места, частично дофинансиране на разходи за трудова заетост на и за хора с увреждания, социално и здравно осигуряване на асистенти, координатори, вътрешни и външни експерти и др.; за допълване на средствата, предназначени за интеграция чрез социални контакти, организационни дейности, дейности в национални и международни организации, за международна дейност, за административна дейност, за контакти и обменни инициативи в сферата на хората с увреждания. 120 800
б) за частично финансиране на издръжката на дейността (включително социални услуги, социални дейности и социални събития) на структурите на Център за психологически изследвания – на централно звено и регионални структури в страната, за издръжка и поддръжка на ресурсните и консултантските центрове, Културен център на хора с увреждания и Национален ресурсен център на хора с увреждания, реализиране на международни обменни програми, поддържане на административен капацитет на организацията, вкл. обезпечаване на достъпен и адаптиран транспорт за хора с увреждания, административни разходи, външни услуги и материали и др. 41 200
в) за частично финансиране на разходи за медийни антидискриминационни програми за хора с увреждания (аудио- и телевизионни спотове, клипове и филми), изработка на медиен клипинг, издаване на промоционни видеоматериали, клипове и филми за хора с увреждания, прожекции, международни инициативи, интерактивни обучения и мотивационни образователни модули и събития, подготовка и реализиране на социални дейности. 33 000
г) за частично финансиране на издателска и информационна дейност, международни модели за подкрепа с обмяна на опит, промяна на нормативни документи, флайъри, промоционни печатни материали, печатни материали, подпомагащи дейността на организацията, провеждане на кампании и събития, подготовка и реализиране на социални дейности. 25 000
13 Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ 52 000
а) за частично финансиране на дейността на дневни центрове в страната. 8 000
б) за координиране и подпомагане на дейността. 22 000
в) за печатна дейност на продукти, разпространявани непазарно, и преводи, свързани с дейността. 2 500
г) за организиране и участие в семинари. 9 300
д) за работа на групи по интереси. 1 000
е) за социална и интеграционна дейност. 9 200
14 Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ 46 000
а) за частично финансиране на издръжката и дейността на сдружението, централния офис и общественоинформационния център, мобилния център и структурите в страната, в т.ч. транспортни и режийни разходи за осъществяване на посещения и консултации на членовете в страната, режийни за поддържане на офиса, телефони, счетоводна и юридическа помощ, дофинансиране на разходите за възнаграждения във връзка с дейността, вътрешни и външни експерти и др. за неикономически дейности, свързани с изпълнение целите на организацията. 23 000
б) за изпълнение на спортни, туристически, културни и други дейности, свързани с включването на малките хора в общността. Частично финансиране на обучителни семинари и квалификация на кадрите на сдружението и конференции в областта на малките хора. 15 000
в) за частично финансиране на издателска и информационна дейност, флайъри, печатни материали, подпомагащи дейността, международни дейности. 4 000
г) за социално и здравно подпомагане на членовете, в т.ч. разходи за транспорт, храни, лекарства, медицински и помощни средства. 4 000
15 Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ 52 000
а) за групи по интереси, лагери, образователни екскурзии, спортни, културни и туристически мероприятия и всички други дейности и услуги, свързани с включването на децата и лицата с епилепсия в обществото. 5 000
б) за организиране на обучителни семинари, прегледи и консултации от водещи специалисти в страната. Участия на конгреси в чужбина и обмяна на опит, дейности, свързани с международни организации, международна дейност, транспортни и други разходи. Изследователска дейност. 7 000
в) за координиране и подпомагане дейността на Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“, реализация на социално значими проекти, разкриване на нови работни места в бюрата за информационни, консултантски, организационни и административно-правни дейности и услуги. Увеличаване на административния капацитет на кадрите; центрове за деца и лица с епилепсия, за социална рехабилитация и интеграция в различни региони на страната и структурите по места; подкрепа на регионални и национални кампании; печатна дейност на продукти, разпространявани по непазарен начин; създаване на партньорство с организации в чужбина. 33 000
г) за социална дейност – психологична, логопедична, терапевтична и др. помощ за деца и лица с епилепсия и техните семейства. Оценка на потребностите и предоставяне на услуги. Супервизия. Обучение на екипи. Разширяване на мрежата от професионалисти в страната и обучението им за работа с фокус групата в регионалните структури. Усвояване на добри практики и обмяна на опит и други. 7 000
16 Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ 206 000
а) за организиране и провеждане на дейностите по основна, медицинска и предпрофесионална рехабилитация, обучение и консултиране (обучение, управление и координиране, издръжка на курсистите от интерната, материали и консумативи); за допълване реализацията на различни проекти; за подобряване на професионалния капацитет на кадрите; за развитие на социалния диалог с общински и държавни структури и всички заинтересовани институции и организации. 183 000
б) за обучителни семинари с центровете за социална рехабилитация и интеграция, работещи със слепи и слабовиждащи потребители, експерти в областта на рехабилитацията и професионалното обучение на зрително затруднени лица, ресурсните центрове, заинтересуваните организации и институции, регионалните структури и доброволци; за подпомагане на дейността на регионалните структури; за участие в национални и международни семинари и прояви в областта на рехабилитацията и професионалното обучение на хора с увреждания, включително такси и членски внос. 6 000
в) за подпомагане издаването и непазарното разпространение на специална литература, учебници и учебни помагала на брайлов и уголемен шрифт, дидактични материали и абонамент на специализирани издания. 2 000
г) за ремонт и дооборудване на кабинети със специални технически и други средства за обучение на зрително затруднени лица. 15 000
17 Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ 45 000
а) Частично финансиране за подпомагане на процеса на интеграция чрез спорт на хората с увреждания в Република България. 19 000
б) Дофинансиране на дейността за подпомагане на личната мобилност с най-голяма възможна степен на независимост на хората с увреждания. 14 000
в) Дофинансиране на дейността за подпомагане на участието в културния живот, почивка, свободно време и спорт на хората с увреждания в Република България в съответствие на член 30 от Конвенцията за правата на хората с увреждания. 12 000
18 Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 200 000
а) Национален информационен център. 40 000
б) Национален център за социални услуги и развитие. 100 000
в) Национален център за корпоративна социална отговорност и заетост. 60 000
19 Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“. 99 000
а) За трудоустрояване на член-кооператори при специфични за тях условия на труд. 42 500
б) За подпомагане на структурните звена, както и консумативи за тях. 500
в) За оказване на материална и техническа помощ на интегрирани ученици член-кооператори и младежи, които продължават обучението си след средното образование. 14 000
г) За социално подпомагане на член-кооператори, които поради материални, възрастови, здравни, семейни и други причини не могат да задоволят своите основни жизнени потребности. 2 000
д) За организация на курсове за обучение съобразно нуждите както на член-кооператори, така и на ръководния и изпълнителния апарат. 25 000
е) За международна и организационна дейност. 15 000
20 Национална асоциация на хората с придобити увреждания 52 000
а) за частично финансиране на разходи за дейности, свързани с трудовата реализация на хората с увреждания: Провеждане на кампании сред обществото и бизнеса, активна защита на правата и интересите на хората с увреждания; Провеждане на срещи с работодателски организации и работодатели по места с цел информирането и мотивирането им за наемането на хора с увреждания; Провеждане на работни срещи сред целевата група в трудоспособна възраст с цел разясняване на техните трудови права и възможностите им за трудова реализация и подпомагане на целевите групи при намиране и кандидатстване за нова работа; Участие в работата на органите на централната и местната власт в процеса по изработване и прилагане на националната политика спрямо хората с увреждания. 14 000
б) за дофинансиране на дейности, целящи интеграцията на хората с увреждания и преодоляване на социалното изключване, чрез развитие на културата, спорта, изкуството и туризма: Организиране на спортни и културни мероприятия; Създаване на групи по интереси на регионално ниво; Организиране на културни туристически походи с образователна цел; Организирани посещения на културно-масови прояви, състезания и други. Провеждане на Великденска и Коледна национални дарителски кампании за събиране на хранителни и нехранителни продукти, перилни, почистващи, хигиенни препарати и консумативи за хора с увреждания от цялата страна; Разкриване на нови социални услуги; Информационно-издателска дейност: Разработване на печатни, аудио- и видеоинформационни материали. 21 000
в) за дофинансиране на разходи за: Осъществяване на сътрудничество с регионални, национални и международни организации от неправителствения сектор, занимаващи се с проблемите на хората с увреждания; Обучения и семинари на централно и местно ниво за повишаване капацитета на експертите и активистите на организацията; Сформиране и обучение на доброволчески структури и групи за приемственост по места. 10 000
г) за частично финансиране на разходи за издръжка на централно звено; Текущи разходи за заплати (трудови възнаграждения), осигурителни вноски и данъци, разходи за консумативи (канцеларски и др. подобни), разходи за командировки, разходи за външни/режийни услуги (телефонни, пощенски и др., битови такси и др. подобни) на административния персонал. 7 000
№ Показатели Сума (лева)
1. Български Червен кръст (БЧК) Мениджмънт на бедствия – повишаване капацитета на организацията и поддържане на постоянна готовност за работа при ситуации на бедствия, аварии и катастрофи. Дейности по подготовка на щатния апарат и екипи от доброволци за работа при кризи и в бедствени ситуации. Дейности по отбранително-мобилизационна подготовка. Възстановяване и натрупване на нови количества резерв от имущество за подпомагане на населението при бедствия, аварии и кризи. Подобряване условията за съхранение на имуществото в Централната складова база и междурегионалните складове на БЧК. Активиране на механизмите за подпомагане на МФЧК/ЧП. Планинска спасителна дейност – предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините. Безплатно обучение на спасителите в умения за оказване на долекарска помощ, ски техника и алпинизъм, ориентиране и топография, работа със специализирана техника и спасителни съоръжения, радиотехника, спасителни кучета и т.н. Осигуряване на надеждна работна екипировка на спасителите, материали и резервни части за извършване на дейността. Водноспасителна дейност – безвъзмездно участие във водноспасителната дейност в страната. Безплатно обучение на водни спасители и специализирани кадри за водноспасителната дейност. Осигуряване на водноспасителна дейност при природни бедствия. Повишаване знанията и уменията на гражданите за предпазване от удавяне и начините на оказване на помощ при водни инциденти, повишаване плувната култура на населението. Оказване на методическа помощ и ръководство при създаването и функционирането на водноспасителни станции и постове край водните площи. Социална и здравна дейност – провеждане на социалнопомощна дейност; набиране и разпределение на хуманитарни помощи; предоставяне на социални услуги с неикономически характер и психо-социална подкрепа; стимулиране на активния живот на възрастните хора; повишаване на здравната култура на населението; ограничаване и предотвратяване на социално значими заболявания чрез превенция; безплатно обучение на населението за оказване на първа помощ; подпомагане, популяризиране и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване; превенция на травматизма – пътнотранспортен, трудов, битов, детски и др. Младежка дейност – обучение на деца и младежи за оказване на първа долекарска помощ, психо-социална подкрепа и реакция при бедствия и кризи; подготовка на младежки аварийни екипи; извършване на здравнопросветни дейности сред деца и млади хора и насърчаване на здравословния начин на живот; разпространение на хуманитарните принципи и ценности; социалнопомощна дейност и работа с деца и младежи от уязвими групи, подкрепа на деинституционализацията на деца и младежи; подготовка на екипи за оказване на психо-социална подкрепа. 4 000 000
Дейности за подпомагане на уязвими мигранти и лица, търсещи и/или получили международна закрила. Международна дейност – пропагандиране целите и задачите на международното Червенокръстко движение и на БЧК, съдействие за изучаването, разпространението и спазването на нормите на международното хуманитарно право; издирване членове на семейства, разделени в резултат на войни, въоръжени конфликти и природни бедствия. Участие в международни проекти за въвеждане на иновативни практики в червенокръстките дейности. Организационна дейност – повишаване капацитета на организацията чрез мобилизиране на човешки ресурс, подготовка и квалификация на кадрите за осъществяване на червенокръстките дейности и за постигане целите на организацията.
2. Съюз на народните читалища (СНЧ) – за подпомагане развитието на читалищата; за разработване на насоки за повишаване капацитета на читалищното дело; за издръжка на дейността; за тематични семинари, национални и регионални конференции; за международната дейност и членството на СНЧ в европейски международни организации; за създаване на работещи модели на читалищен мениджмънт; за издателска дейност; за честване на читалищни годишнини и юбилеи на видни читалищни дейци; участия в обществени съвети по култура и формирането на устойчиви правила за работа на читалищата в малките населени места; за активно включване в национални и регионални културни изяви, като изложби, кръгли маси, сборници с материали и др.; за обучение на млади читалищни кадри. 86 000
3. Рилска Света обител – Рилски манастир – за подпомагане дейността на комплекса и съхранение на прилежащите паметници на културата, обявени за архитектурни, художествени и исторически паметници от местно, национално и световно значение – Манастирски комплекс на Рилския манастир – реставрация и консервация на покривни покрития и отводнителни системи, корнизи и стрехи; манастирски обслужващи сгради, разположени извън манастирското ядро, манастирско гробище, костница и сгради към него, гроба на Джеймс Баучер, комплекс „Гроба на св. Иван Рилски“, прилежащи постници, метоси, стражница, църкви и др., за подпомагане поддръжката в добро състояние чрез реставриране, консервация, запазване, съхранение на манастирските храмове, постници, метоси и сгради – паметници на културата, и недвижими сгради (историческо наследство), за съхранение на църковно-исторически експонати, стенописи, експозиции, външна и вътрешна архитектура и облик, за запазване и съхранение на наследените духовни и културни ценности и литература в Риломанастирската библиотека и фондохранилища, за текущо поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна дейност: отопление, осветление и материали (без тези, необходими за производство и снабдяване с предмети, предназначени за продажба). 199 000
4. Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“ – за подпомагане дейността на манастирския комплекс, съхранение на прилежащите сгради, ремонт и поддръжка на централната манастирска жилищна сграда; реставрация и консервация на покривни покрития и отводнителни системи, корнизи и стрехи; поддръжка на манастирски обслужващи сгради, разположени извън манастирското ядро, манастирско гробище; за реставриране, консервация, запазване, съхранение на манастирските храмове, постници, метоси и сгради и недвижими сгради, за съхранение на църковно-исторически експонати, стенописи, експозиции, външна и вътрешна архитектура и облик, за запазване и съхранение на наследените духовни и културни ценности и литература в манастира, за текущо поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна дейност: отопление, осветление и материали (без тези, необходими за производство и снабдяване с предмети, предназначени за продажба). 199 000
5. Бачковски манастир „Успение Богородично“ – за подпомагане дейността на манастирския комплекс, съхранение на прилежащите сгради, ремонт и поддръжка на централната манастирска жилищна сграда; реставрация и консервация на покривни покрития и отводнителни системи, корнизи и стрехи; поддръжка на манастирски обслужващи сгради, разположени извън манастирското ядро, манастирско гробище; за реставриране, консервация, запазване, съхранение на манастирските храмове, постници, метоси и сгради и недвижими сгради, за съхранение на църковно-исторически експонати, стенописи, експозиции, външна и вътрешна архитектура и облик, за запазване и съхранение на наследените духовни и културни ценности и литература в манастира, за текущо поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна дейност: отопление, осветление и материали (без тези, необходими за производство и снабдяване с предмети, предназначени за продажба). За опазване на стари ценни икони и стенописи, за поддържане на постоянната експозиция в музея и библиотеката на Бачковската света обител. 199 000
6. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа – за дейности по координиране на съвместна изследователска работа по проекти, свързани с нематериалното културно наследство в региона, на архивирането на нематериалното културно наследство в региона, на процеса на обучение на регионални експерти, насърчаване на изпълнението и популяризирането на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, съставена в Париж на 3 ноември 2003 г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 12 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 61 от 2006 г.), в страните от Югоизточна Европа. 412 000
7. Български институт за стандартизация (БИС) – за дейности по административно и техническо обслужване на техническите комитети за стандартизация, по прилагане на процедурата по обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни документи, по създаване и поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти (които не са обект на продажба) и специализирана библиотека, по осъществяване обмен на стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти; за заплащане на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в които БИС представлява Република България; за подпомагане изпълнението на всички дейности на БИС, свързани със задълженията като пълноправен член в европейските (CEN и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация. 1 430 000
8. Национален дарителски фонд „13 века България“ – за издръжка на неикономическата дейност и имотите на фонда, в т.ч. паметници на културата с национално значение; за разходи по изпълнение на волята на дарителите; за издателска дейност на продукти, разпространявани непазарно; за семинари и изложби, свързани с дейността на фонда в областта на образованието, науката, културата, изкуствата, здравеопазването, опазването на културното наследство, и други социални дейности; за финансиране и съфинансиране на проекти; за ремонти на имоти на фонда, за подпомагане на националната програма за съхранение и развитие на българския език и литература. 226 000
9. Съюз на ветераните от войните в България (СВВБ) За социална и здравна дейност – главно за подпомагане на социално слаби ветерани, подпомагане лечението на ветерани с тежки и скъпоструващи манипулации и операции и други. За родолюбива дейност – подпомагане ремонта и строителството на паметници на загиналите във Втората световна война, честване на бележити дати от българската история, подпомагане на ветерани за написването на книги и непазарното им разпространение, посещения, поклонение и поставяне на паметни знаци на места, свързани с победите на Българската армия, и други. За управленска дейност – за провеждане на конгрес на СВВБ, пленуми, регионални срещи за обмяна на опит, заседания на Изпълнителното бюро, служебни командировки, разходи за телефони, абонамент за интернет, поддържане сайт на съюза, възнаграждения на служители, абонамент за в. „Българско войнство“, в. „Земя“, списание „Военен глас“ и други. 262 000
10. Съюз на тракийските дружества в България (СТДБ) – за родолюбива дейност и подпомагане финансирането на чествания на бележити дати от българската история и историята на тракийското движение в България, за съхраняване и изграждане на паметници и паметни плочи, възстановяване на църкви по места, възраждащи българщината; за организиране на научни конференции и други културно-просветни и художественотворчески дейности, организирани от СТДБ, самостоятелно и с други организации. За финансиране на тематични издания и уебсайта на СТДБ, разпространявани непазарно и поддържани с информационна цел; за попълване и поддържане на библиотечния фонд. За подготовка и отпечатване, по степен на готовност, на тематични издания – самостоятелно и съвместно с Тракийския научен институт и др., в т.ч. и Енциклопедия „Тракия“ – безплатно издание и безплатно разпространение. За международна дейност и взаимодействие със структурите на Европейския съюз и сродни структури на българските общности в чужбина, за популяризиране на проблематиката на тракийската организация и защитата на моралните и материалните интереси на тракийците у нас и в чужбина. За подпомагане на управленската дейност на съюза, в т.ч. частично финансиране и издръжка на неикономическата дейност на сдружението в централния офис и експлоатационното му състояние, транспортни и режийни разходи, за поддържане на счетоводна и юридическа помощ, свързана с целите на организацията. 100 000
11. Македонски научен институт – за научноизследователска дейност, свързана с историята, етнографията, фолклора, географията, диалектите, културата и икономиката на историко-географската област Македония; за закупуване, систематизиране, възстановяване и съхраняване на книги и материали за историческата съдба на българското население в Македония; за организиране и участие в научни форуми и лектории; за издаване, представяне и непазарно разпространяване на научни книги, сборници, научнопопулярна литература, периодика, календари и др., посветени на историята и съвременните обществено-политически процеси в Македония; за подготовка и непазарно представяне на експозиции, отразяващи миналото на македонските българи и борбите им за национално освобождение; за установяване и поддържане на връзки със сродни организации у нас и в чужбина чрез размяна на литература, материали, информация и посещения на изследователи; за издръжка на дейността на Института и на стопанисваните от него сгради с нестопанско предназначение; за ремонти и наеми. 70 000
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕР 78 287 000
в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти 1 700 000
П О К А З А Т Е Л И СУМА ( в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV+V) 36 180 200
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 28 027 946
1 Средноприравнен брой учащи 11 329
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 2 474
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 620 379
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 4 285 067
1 Стипендии 2 411 067
2 Студентски столове и общежития 1 874 000
IV. Средства за капиталови разходи 422 537
V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ 2 824 271
Средства за ученици в средни училища (1х2) 2 174 000
1 Брой ученици 1 087
2 Единен стандарт (лв.) 2 000
Средства за ученици в общежитие (1х2) 569 664
1 Брой ученици 344
2 Единен стандарт за ученик в общежитие (лв.) 1 656
Средства за стипендии на ученици (1х2) 80 607
1 Брой ученици 831
2 Единен стандарт за средства за стипендии на ученик (лв.) 97
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 9 887 400
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 8 130 098
1 Средноприравнен брой учащи 4 622
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 759
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 179 954
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 472 209
1 Стипендии 1 069 619
2 Студентски столове и общежития 402 590
IV. Средства за капиталови разходи 105 139
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 5 088 700
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 4 290 594
1 Средноприравнен брой учащи 2 761
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 554
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 94 969
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 612 355
1 Стипендии 508 855
2 Студентски столове и общежития 103 500
IV. Средства за капиталови разходи 90 782
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 11 852 500
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 10 033 040
1 Средноприравнен брой учащи 6 640
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 511
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 196 093
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 350 054
1 Стипендии 1 345 054
2 Студентски столове и общежития 5 000
IV. Средства за капиталови разходи 273 313
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 6 361 600
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 5 246 892
1 Средноприравнен брой учащи 2 961
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 772
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 116 136
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 923 881
1 Стипендии 493 881
2 Студентски столове и общежития 430 000
IV. Средства за капиталови разходи 74 691
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV+V) 6 882 400
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 5 251 212
1 Средноприравнен брой учащи 2 199
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 2 388
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 227 991
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 000 741
1 Стипендии 700 741
2 Студентски столове и общежития 300 000
IV. Средства за капиталови разходи 114 210
V. ДРУГИ ТРАНСФЕРИ 288 246
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 4 947 100
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 4 019 550
1 Средноприравнен брой учащи 3 165
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 270
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 146 333
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 677 319
1 Стипендии 332 319
2 Студентски столове и общежития 345 000
IV. Средства за капиталови разходи 103 898
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 7 431 300
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 6 569 307
1 Средноприравнен брой учащи 2 337
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 2 811
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 145 407
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 657 982
1 Стипендии 329 982
2 Студентски столове и общежития 328 000
IV. Средства за капиталови разходи 58 604
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 9 892 400
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 7 630 170
1 Средноприравнен брой учащи 3 210
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 2 377
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 223 301
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 916 947
1 Стипендии 954 947
2 Студентски столове и общежития 962 000
IV. Средства за капиталови разходи 121 982
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 5 040 100
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 953 688
1 Средноприравнен брой учащи 2 056
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 923
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 87 512
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 929 765
1 Стипендии 414 765
2 Студентски столове и общежития 515 000
IV. Средства за капиталови разходи 69 135
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 20 386 400
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 15 434 510
1 Средноприравнен брой учащи 16 961
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 910
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 303 673
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 4 350 395
1 Стипендии 2 590 895
2 Студентски столове и общежития 1 759 500
IV. Средства за капиталови разходи 297 822
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 9 995 600
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 7 549 080
1 Средноприравнен брой учащи 9 240
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 817
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 148 528
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 2 123 502
1 Стипендии 1 508 502
2 Студентски столове и общежития 615 000
IV. Средства за капиталови разходи 174 490
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 5 686 600
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 820 800
1 Средноприравнен брой учащи 4 975
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 768
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 75 174
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 636 117
1 Стипендии 1 032 117
2 Студентски столове и общежития 604 000
IV. Средства за капиталови разходи 154 509
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 51 600 700
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 40 324 566
1 Средноприравнен брой учащи 21 381
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 886
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 1 075 483
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 9 367 972
1 Стипендии 6 761 972
2 Студентски столове и общежития 2 606 000
IV. Средства за капиталови разходи 832 679
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 9 937 000
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 7 720 646
1 Средноприравнен брой учащи 7 346
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 051
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 151 903
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 978 374
1 Стипендии 1 978 374
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи 86 077
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 21 072 000
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 17 449 515
1 Средноприравнен брой учащи 14 505
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 203
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 476 099
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 2 936 247
1 Стипендии 2 842 747
2 Студентски столове и общежития 93 500
IV. Средства за капиталови разходи 210 139
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 15 649 500
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 12 006 397
1 Средноприравнен брой учащи 9 997
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 201
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 236 225
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 3 204 454
1 Стипендии 2 528 454
2 Студентски столове и общежития 676 000
IV. Средства за капиталови разходи 202 424
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 8 355 300
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 6 642 840
1 Средноприравнен брой учащи 5 620
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 182
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 147 035
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 474 680
1 Стипендии 1 416 180
2 Студентски столове и общежития 58 500
IV. Средства за капиталови разходи 90 745
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 13 083 200
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 11 564 488
1 Средноприравнен брой учащи 2 743
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 4 216
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 227 530
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 155 750
1 Стипендии 451 250
2 Студентски столове и общежития 704 500
IV. Средства за капиталови разходи 135 432
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 7 892 700
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 6 917 665
1 Средноприравнен брой учащи 2 423
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 2 855
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 230 699
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 369 321
1 Стипендии 369 321
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи 375 015
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 2 778 900
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 2 466 956
1 Средноприравнен брой учащи 764
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 3 229
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 87 790
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 199 610
1 Стипендии 199 610
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи 24 544
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 4 185 900
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 548 475
1 Средноприравнен брой учащи 675
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 5 257
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 78 543
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 500 985
1 Стипендии 236 985
2 Студентски столове и общежития 264 000
IV. Средства за капиталови разходи 57 897
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 3 871 400
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 344 976
1 Средноприравнен брой учащи 712
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 4 698
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 74 039
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 400 738
1 Стипендии 216 238
2 Студентски столове и общежития 184 500
IV. Средства за капиталови разходи 51 647
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 4 839 400
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 4 133 031
1 Средноприравнен брой учащи 989
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 4 179
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 91 481
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 575 312
1 Стипендии 485 312
2 Студентски столове и общежития 90 000
IV. Средства за капиталови разходи 39 576
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 3 871 500
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 3 346 910
1 Средноприравнен брой учащи 1 918
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 745
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 74 082
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 424 035
1 Стипендии 424 035
2 Студентски столове и общежития
IV. Средства за капиталови разходи 26 473
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 1 468 800
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 1 180 608
1 Средноприравнен брой учащи 858
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 376
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 26 132
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 239 788
1 Стипендии 134 788
2 Студентски столове и общежития 105 000
IV. Средства за капиталови разходи 22 272
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 36 887 800
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 33 593 872
1 Средноприравнен брой учащи 5 629
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 5 968
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 966 892
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 2 227 003
1 Стипендии 1 524 503
2 Студентски столове и общежития 702 500
IV. Средства за капиталови разходи 100 033
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 18 370 800
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 16 696 160
1 Средноприравнен брой учащи 2 990
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 5 584
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 452 892
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 159 550
1 Стипендии 532 550
2 Студентски столове и общежития 627 000
IV. Средства за капиталови разходи 62 198
П О К А З А Т Е Л И СУМА
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 20 123 600
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 17 774 163
1 Средноприравнен брой учащи 3 043
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 5 841
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 393 419
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 1 456 025
1 Стипендии 622 025
2 Студентски столове и общежития 834 000
IV. Средства за капиталови разходи 499 993
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 7 835 800
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 7 066 633
1 Средноприравнен брой учащи 1 421
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 4 973
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 139 035
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 470 079
1 Стипендии 277 579
2 Студентски столове и общежития 192 500
IV. Средства за капиталови разходи 160 053
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 19 046 600
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 17 502 565
1 Средноприравнен брой учащи 5 245
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 3 337
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 467 413
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 842 728
1 Стипендии 739 228
2 Студентски столове и общежития 103 500
IV. Средства за капиталови разходи 233 894
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 2 727 100
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 2 157 174
1 Средноприравнен брой учащи 1 422
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 517
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 42 442
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 477 986
1 Стипендии 315 486
2 Студентски столове и общежития 162 500
IV. Средства за капиталови разходи 49 498
П О К А З А Т Е Л И СУМА (в лв.)
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) 1 019 500
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) 725 835
1 Средноприравнен брой учащи 415
2 Среднопретеглен норматив (лв.) 1 749
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 14 281
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) 253 822
1 Стипендии 46 822
2 Студентски столове и общежития 207 000
IV. Средства за капиталови разходи 25 562
Код Община Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) Брой селища Брой население в малки и планински селища Брой маршрути Обща дължина на маршру- тите (км) при две зареж- дания в седмицата за 2017 г. Сума (лева)
1 2 3 4 5 6 7 8
5101 БAHCKO Гостун, Обидим, Места, Кремен, Осеново 5 621 1 13 936,0 9 756
5103 БЛAГOEBГPAД м. Долно Демирево (Бистрица), м. Горно Демирево (Бистрица), м. Долно Брезово (Бистрица), м. Горно Брезово (Бистрица), м. Реката (Бистрица), м. Бреньово (Бистрица), м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска (Бистрица), м. Юручка (Бистрица), м. Влаховци (Бистрица), м. Серезлийска (Бистрица), м. Милово (Бистрица), м. Пържово (Горно Хърсово), м. Шоповци (Горно Хърсово), м. Новоселци (Горно Хърсово), м. Панчовци (Горно Хърсово), м. Горни Двояци (Горно Хърсово), м. Пешовска (Делвино), Делвино, м. Мишовска (Марулево), м. Мановска (Марулево), м. Усойци (Марулево), м. Долномалци (Марулево), м. Кацарска (Марулево), м. Калинци (Марулево), м. Баталска (Марулево), м. Радевска (Марулево), Обел, м. Сукалинци (Габрово), м. Габерци (Габрово), Дебочица, м. Гергьовска (Дебочица), м. Домозетци (Дебочица), м. Таушанци (Падеш), м. Безинци (Падеш), м. Чуковци (Падеш) 36 1 305 7 27 560,0 19 292
5104 ГOЦE ДEЛЧEB Делчево, Добротино 2 85 2 3 016,0 2 112
5109 CAHДAHCKИ Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Горна Сущица, Сугарево, Долени, Рожен, Любовище, Кашина, Пиперица, Лехово, Бельово, Храсна, Ковачево, Черешница, Златолист, Кръстилци 18 236 7 41 236,0 28 866
5110 CATOBЧA Долен, Крибул, Фъргово, Боголин, Жижево 5 2 123 3 17 305,6 12 114
5111 CИMИTЛИ Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица, Брестово, Сухострел, м. Горна Железница (Железница), Тросково, Докатичево, Горно Осеново 10 553 5 24 544,0 17 180
5202 БУPГAC Миролюбово, Брястовец, Твърдица, Димчево, Изворище, Извор, Драганово, Братово 8 2 364 7 30 680,0 21 476
5204 KAPHOБAT Железник, Деветинци, Козаре 3 128 2 7 151,0 5 006
5205 MAЛKO TЪPHOBO Близнак, Бръшлян, Бяла вода, Визица, Евренозово, Заберново, Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово 10 223 2 44 928,0 31 450
5206 HECEБЪP Емона, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница 5 148 2 11 024,0 7 716
5211 CPEДEЦ Светлина, Загорци, Орлинци, Суходол, Малина, Радойново, Зорница, Белила, Проход, Бистрец, Кубадин, Сливово, Пънчево, Факия, Момина църква, Долно Ябълково, Горно Ябълково, Варовник, Богданово, Голямо Буково, Кирово, Росеново, Граничар, Тракийци, Белеврен, Вълчаново, Синьо Камене, Гранитец 28 2 224 6 56 555,2 39 588
5212 CУHГУPЛAPE Есен, Ведрово, Босилково, Завет 4 682 2 4 784,0 3 348
5302 AKCAKOBO Радево, Водица 2 134 1 8 840,0 6 188
5307 BЪЛЧИ ДOЛ Искър, Кракра 2 72 2 2 600,0 1 820
5309 ДOЛHИ ЧИФЛИK Бърдарево, Булаир 2 256 1 6 032,0 4 222
5310 ДЪЛГOПOЛ Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк 4 536 3 8 112,0 5 678
5311 ПPOBAДИЯ Пертов дол, Староселец 2 274 1 2 209,0 1 546
5312 СУВОРОВО Просечен 1 15 1 915,2 640
5401 BEЛИKO TЪPHOBO Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габровци, Големаните, Горановци, Горен Еневец, Ивановци, Кладни дял, Радковци, Райковци, Самсиите, Терзиите 13 99 6 38 636,0 27 046
5403 EЛEHA Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци, Беброво, Берковци, Блъсковци, Бойковци, Босевци, Буйновци, Велковци, Велювци, Веселина, Вълчовци, Големани, Горни Танчевци, Граматици, Гърдевци, Дебели рът, Добревци, Долни Марян, Донковци, Дрента, Дърлевци, Игнатовци, Илаков рът, Каменари, Козя река, Колари, Костел, Крумчевци, Лазарци, Марафелци, Мийковци, Николовци, Палици, Радовци, Раювци, Ребревци, Руховци, Светославци, Средни колиби, Титевци, Тодювци, Тънки рът, Търкашени, Харваловци, Чакали, Червенковци, Черни дял, Шилковци, Яковци 53 1 390 7 63 440,0 44 408
5409 CTPAЖИЦA Теменуга, Водно 2 19 1 5 616,0 3 932
5410 CУXИHДOЛ Красно Градище 1 70 1 1 289,6 902
5501 БEЛOГPAДЧИK Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка, Граничак, Струин дол, Вещица, Ошане, м. Извос (Чифлик), Чифлик, Крачимир, Пролазница 12 297 4 9 006,4 6 304
5502 БOЙHИЦA Шишенци, Градсковски колиби, Периловец 3 148 1 7 612,8 5 328
5504 BИДИH Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица, Плакудер, Долни Бошняк, Жеглица, Ивановци, Гайтанци, Въртоп, Акациево, Рупци, Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик, Слана бара, Бела Рада, Войница 20 2 805 5 28 912,0 20 238
5507 KУЛA Чичил, Големаново, Полетковци, Коста Перчово, Тополовец, Цар Петрово, Извор махала, Старопатица 8 1 146 2 30 368,0 21 258
5610 POMAH Средни рът 1 5 1 19 656,0 13 760
5703 CEBЛИEBO м. Българи (Млечево), м. Баева Ливада (Млечево), м. Валевци (Стоките), м. Долно селище (Стоките), м. Горно селище (Стоките), м. Кладев рът (Купен), Купен, Кастел, м. Чуките (Батовешо), м. Аанджи (Карамичевци), Карамичевци, м. Чолаците (Кръвеник), м. Доневци (Кръвеник), м. Щарнава (Кръвеник), м. Стар Кръвеник (Кръвеник), м. Троенци (Кръвеник), м. Табашка (Кръвеник), м. Долна махала (Кръвеник), м. Еловщица (Шумата), Душевски колиби (Шумата), Енев рът 21 3 010 16 14 872,0 10 410
5704 TPЯBHA Армянковци, Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци, Брежниците, Бърдени, Веленци, Велчовци, Генчовци, Глутниците, Горни Радковци, Долни Томчевци, Драгневци, Енчовци, Зеленика, Йововци, Кисийците, Койчовци, Креслювци, Малки Станчовци, Маневци, Милевци, Мръзеци, Носеите, Околиите, Престой, Радевци, Радино, Ралевци, Руевци, Свирци, Сечен камък, Станчов хан, Фъревци, Чакалите, Черновръх, Явор, Раевци, Стръмци 40 317 5 23 920,0 16 744
5802 ГEHEPAЛ TOШEBO Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево, Великово, Горица, Дъбовик, Зограф, Конаре, Краище, Лозница, Преселенци, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Средина, Сърнино, Узово, Чернооково 21 2 701 13 42 036,8 29 426
5808 ШAБЛA Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица 4 103 2 7 092,8 4 964
5901 APДИHO Сполука, Песнопой, Аврамово, Дойранци, Родопско, м. Долна махала (Ахрянско), м. Горна махала (Ахрянско), Ахрянско, Корумахала (Търносливка), Търносливка, м. Хаджимусалар (Дядовци), м. Касаплар (Дядовци), м. Данъджалар (Дядовци), м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци, м. Джелилер (Правдолюб), м. Монгашлар (Правдолюб), м. Ъсламар (Правдолюб), Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево), Кроячево, м. Семерджилер (Ябълковец), м. Шерифоллар (Ябълковец), м. Хамитлер (Синчец), Синчец, Теменуга, Мак, м. Зимница (Гърбище), м. Буйновци (Гърбище), Бистроглед, Любино, Латинка, м. Мировец (Боровица), Дедино, м. Вражалци (Стар читак), м. Чучер (Стар читак), м. Любицево (Стар читак), Стар читак, Червена скала, Левци, Искра, м. Ослец (Млечино), Чернигово, Търна, м. Третак (Горно Прахово), м. Халилходжалар (Светулка), м. Велибашлар (Светулка), Стояново, Мусево, Паспал, Срънско, м. Зака (Бял извор), м. Сара (Бял извор), м. Чолаково (Бял извор), Седларци, Еньовче, Главник 57 5 012 27 118 144,0 82 700
5904 KPУMOBГPAД Златолист, м. Чифлик (Голямо Каменяне), Калайджиево, Синигер, Тинтява, Стражец, Долни юруци, Благун, Аврен, Дъждовник, Гулия, Малко Каменяне, Каменка, Перуника, Чернооки, Багрилци, Доборско, Чал, Сбор, Падало, Кожухарци, Орешари, м. Скорец (Луличка), м. Дропла (Луличка), м. Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м. Трайковци (Луличка), м. Павлина (Луличка), м. Мехурка (Луличка), м. Козино (Звънарка), м. Руй (Кандилка), м. Душино (Кандилка), Кандилка, Сърнак, м. Каменник (Скалак), Скалак, Къклица, м. Кандиларка
(Лимец), Лимец, Ручей, м. Нивица (Храстово), Храстово, Овчари, Качулка, Бараци, м. Ягода (Ковил), Ковил, Хисар, Красино, Сладкодум, м. Кръневица (Лещарка), Тополка, м. Житница (Голяма чинка), м. Страка (Голяма Чинка), м. Дражинци (Голяма Чинка), Малка Чинка, Рибино, м. Дорковица (Раличево), Раличево, Гривка, Зиморница 61 9 582 7 57 335,2 40 134
5905 KЪPДЖAЛИ Багра, Бяла поляна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма Бара, Гъсково, Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен, Каменарци, Кокошане, Крушка, Ненково, Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Стражевци, Черна скала 23 4 957 9 45 552,0 31 886
6001 БOБOB ДOЛ Блато 1 16 1 5 403,8 3 782
6003 ДУПHИЦA Дяково, Кременик, Тополница, Делян, Блатино, Палатово, Баланово, Крайни дол, Грамаде 9 1 075 3 13 520,0 9 464
6005 KЮCTEHДИЛ Берсин, Блатец, Бобешино, Буново, Горановци, Горна Брестница, Горно Уйно, Гурбановци, Гърбино, Долна Гращица, Долно село, Долно Уйно, Жеравино, Ивановци, Каменичка Скакавица, Катрище, Коприва, Кутугерци, Кършалево, Лелинци, Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево, Ново село, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Стенско, Търсино, Црешново, Цървена ябълка, Церовица, Цървендол, Цървеняно 40 1 217 13 75 088,0 52 562
6006 HEBECTИHO Згурово, Кадровица, Длъхчево Сабляр, м. Света Ана (Смоличано), Смоличано, Еремия, м. Ивановци (Горна Еремия), Горна Еремия, Мърводол, Долна Козница, Пастух, м. Сухар (Рашка Гращица), Раково, Ветрен 14 467 13 56 368,0 39 458
6007 PИЛA Падала 1 18 1 4 160,0 2 912
6009 TPEKЛЯHO Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, м. Шумието (Добри дол), Долни Коритен, Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия, Сушица, м. Вишорци (Чешлянци), м. Есикарци (Чешлянци) 15 169 2 15 912,0 11 138
6101 AПPИЛЦИ м. Черневото (Велчево) 1 123 1 2 184,0 1 528
6106 TPOЯH Патрешко, Горно Трапе, Терзийско, м. Долна Маргаритина (Белиш), м. Зеленика (Бели Осъм) 5 547 4 11 960,0 8 372
6201 БEPKOBИЦA Пърличево, Рашовица, Цветкова бара 3 65 2 7 800,0 5 460
6207 ЛOM Долно Линево, Станево, Орсоя, Сливата, Добри дол 5 912 3 10 816,0 7 572
6210 ЧИПPOBЦИ Челюстница, Равна 2 103 1 5 200,0 3 640
6310 CEПTEMBPИ Славовица, Долно Вършило, м. Горно Вършило (Долно Вършило) 3 356 2 12 688,0 8 882
6311 СТРЕЛЧА Дюлево 1 138 1 1 872,0 1 310
6312 СЪРНИЦА м. Горелска махала (Медени поляни), м. Шаренци (Медени поляни) 2 762 1 832,0 582
6401 БPEЗHИK Арзан, Бабица, Банище, Брусник, Видрица, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло, Долни Романци, Душинци, Завала, Красава, Кривонос, Муртинци, Озърновци, Ръжавец, Станьовци, Ярославци 19 246 3 17 784,0 12 448
6403 KOBAЧEBЦИ Слатино, Чепино, Косача, Светля, Ракиловци 5 245 2 10 192,0 7 134
6405 PAДOMИP Борнарево, Николаево, Радибош, м. Петрово (Кошарите), Кошарите, Беланица, Углярци, Драгомирово 8 198 3 12 896,0 9 028
6406 TPЪH Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница, Глоговица, Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград, Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор, Кожинци, Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Ст. извор, Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна Мелна, Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци, Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци, Парамун, Лялинци, Неделково 42 940 6 65 416,0 45 792
6601 ACEHOBГPAД Долнослав, Горнослав, Орешец, Добростан, Врата, Сини връх, Бор, Три могили, Лясково 9 449 2 10 920,0 7 644
6602 БPEЗOBO Свежен, Зелениково, Бабек, Чехларе 4 547 3 27 664,0 19 364
6606 ЛЪKИ м. Крушево (Манастир), Манастир, Лъкавица, м. Надежда (Джурково), м. Гудевска (Джурково), Джурково, Здравец, Дряново, Белица, Борово, Югово 11 762 5 22 880,0 16 016
6616 XИCAPЯ Мътеница, Ново Железаре, Мало Крушево 3 441 4 40 144,0 28 100
6802 БЯЛA Пет кладенци 1 32 1 2 080,0 1 456
6901 AЛФATAP Цар Асен, Кутловица 2 120 2 5 200,0 3 640
6904 KAЙHAPДЖA Стрелково, Господиново, Каменци, Поп Русаново 4 48 1 13 728,0 9 610
6905 CИЛИCTPA Главан, Сърпово 2 55 2 9 360,0 6 552
7001 KOTEЛ Боренци, Седларево 2 137 2 12 064,0 8 444
7003 CЛИBEH Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек, Зайчари, Биково, Скобелево, Бозаджии, Ичера, Раково 10 1 381 5 26 832,0 18 782
7101 БAHИTE Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве, Кръстатица, Две тополи, Рибен дол, Вълчан дол, м. Кирково (Глогино), Глогино, Стърница, Босилково, Дебеляново 13 1 264 7 58 656,0 41 060
7102 БOPИHO Чала, Ягодина, Буйново, Кожари 4 1 122 2 7 696,0 5 388
7103 ДEBИH Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе, Кестен, Осиково 6 1 348 4 24 336,0 17 036
7106 MAДAH Арпаджик, Борика, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Въргов дол, Габрина, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев дол, Купен, Лещак, Ливаде, Миле, Митовска, Петров дол, Печинска, Планинци, Равно нивище, Рустан, Стайчин дол, Тънкото, Уручевци, Цирка, Шаренска 29 1 505 6 29 536,0 20 676
7107 HEДEЛИHO Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка, Върлина, Тънка бара, Еленка, Кундево, Оградна, Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Диманово, Кочани 15 2 491 6 26 520,0 18 564
7109 CMOЛЯH Чокманово, Кошница, Могилица, Арда, Гудевица, Речани, Соколовци, м. Гращата (Виево), Влахово, Подвис, Градът, Ровина, Гращица, Еленска, Писаница, Хасовица, Лъка, Исьовци, м. Орловица (Петково), м. Славейковци (Петково), м. Бука (Петково), Полковник Серафимово, Фатово, Габрица, Требище, Върбово, Кукувица, Бориково, Черешките, Черешовска река, Черешово, Киселчово, Кремене, Попрелка, Димово, Надарци, Буката, Билянска, Селище, Стикъл, Пещера 41 2 892 23 91 312,0 63 918
7110 ЧEПEЛAPE Острица, Лилеково, Зорница, Студенец 4 104 3 7 904,0 5 532
7304 ГOДEЧ Лопушна, Смолча, Въръбница, Мургаш, Букоровци, Каленовци, Бракьовци, Ропот, Връдловци, Станинци, Бърля, Туден 12 213 3 20 280,0 14 196
7305 ГOPHA MAЛИHA Байлово, Долно Камарци, Стъргел, Горно Камарци, Саранци, Маковец, Осоица 7 1 612 1 9 672,0 6 770
7311 ИXTИMAH Мечковци, Пановци, Селянин, Бальовци, м. Полиовци (Вакарел), м. Ездирастовци (Вакарел), м. Семковци (Вакарел), Поповци, м. Грозьовци (Бузяковци), Бузяковци, Костадинкино 11 47 2 23 712,0 16 598
7317 ПPABEЦ м. Печор (Видраре), м. Градище (Видраре), м. Станчовец (Видраре), м. Черни връх (Видраре), м. Венците (Калугерово), м. Стайковци (Калугерово), м. Трънето (Калугерово), м. Кардашица (Калугерово), м. Чекотин (Калугерово), Калугерово, м. Върбаците (Манаселска река), м. Драгоица (Манаселска река), м. Череша (Манаселска река), Манаселска река, м. Войновци (Осиковица), м. Дряна (Осиковица), м. Цековци (Осиковица), м. Вельовци (Осиковица), м. Робовица (Осиковица), м. Ямата (Осиковица), м. Господарите (Осиковица), м. Габрика (Осиковица), м. Баре (Осиковица), м. Недковци (Осиковица), м. Владовци (Осиковица), м. Белчовци (Осиковица), м. Марковци (Осиковица), м. Кратунска (Осиковица), м. Джамбазете (Осиковица), м. Балинска (Осиковица), м. Венеца (Своде), м. Преход (Своде), м. Бакова могила (Своде), м. Габриците (Своде), м. Бурньовица (Своде), м. Курман (Своде), Своде 37 1 155 5 39 884,0 27 918
7318 CAMOKOB Клисура, Рельово, Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово, Продановци, Горни Окол, Долни Окол, Злокучане, Шипочане, Ново село, Гуцал 13 2 643 6 22 672,0 15 870
7319 CBOГE Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин, Редина, Лесков дол, Завидовци, Буковец, Заноге, Огоя, Ябланица, Церецел 12 607 12 28 912,0 20 238
7320 CЛИBHИЦA Братушково, Гълъбовци, м. Бахалин (Извор), Извор, Пищане, Повалиръж, м. Пометковци (Драготинци) 7 179 3 12 272,0 8 590
7401 БPATЯ ДACKAЛOBИ Долно Ново село, Малък дол, Славянин 3 112 2 17 264,0 12 084
7402 ГУPKOBO Лява река 1 24 1 4 784,0 3 348
7405 MЪГЛИЖ Сливито, Явровец, Борущица, Държавен, Селце 5 45 4 8 320,0 5 824
7410 CTAPA ЗAГOPA Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя 4 189 3 19 344,0 13 540
7501 AHTOHOBO Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Горна Златица, Девино, Долна Златица, Дъбравица, Крушолак, Кьосевци, Малка Черковна, Малоградец, Мечово, Милино, Пиринец, Поройно, Присойна, Пчелно, Равно село, Свободица, Стара речка, Старчище, Стойново, Халваджийско, Чеканци, Черна вода, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино 32 1 135 11 35 776,0 25 044
7502 OMУPTAГ Великденче, Горско село 2 684 1 7 072,0 4 950
7504 ПOПOBO Берковски, Долец, Баба Тонка, Иванча, Горица, Манастирца, Бракница 7 388 4 9 360,0 6 552
7505 TЪPГOBИЩE Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Цветница 4 379 4 16 244,8 11 372
7601 ДИMИTPOBГPAД Злато поле, Райново 2 455 1 3 515,2 2 460
7602 ИBAЙЛOBГPAД Горноселци, Долноселци, Черни рид, Нова ливада, Пъстрок, Ленско, Бял градец, Казак, Ботурче, Брусино, Планинец, Соколенци, Глумово, Чучулига, Черничино, Попско, Розино, Орешино, Одринци, Сив кладенец, Хухла, Ламбух 22 1 226 4 36 296,0 25 408
7604 MAДЖAPOBO Горни Главанак, Долни Главанак, Селска поляна, Златоустово, Тополово, Ръженово, Долно Съдиево 7 2 113 3 11 232,0 7 862
7606 CBИЛEHГPAД Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка могила, Варник, Пашово 6 75 1 15 080,0 10 556
7607 CИMEOHOBГPAД Константиново, Свирково, Троян, Дряново, Тянево, Калугерово, Пясъчево, Навъсен 8 1 759 4 9 484,8 6 640
7609 TOПOЛOBГPAД Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец 4 79 3 18 720,0 13 104
7701 BEЛИKИ ПPECЛAB Суха река 1 108 1 3 744,0 2 620
7706 HИKOЛA KOЗЛEBO Красен дол 1 139 1 4 492,8 3 144
7801 БOЛЯPOBO Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Странджа, Ружица, Вълчи извор, Горска поляна, Ситово, Иглика, Шарково, Попово, Дъбово, Камен връх, Деница, Оман, Златиница, Голямо Крушево 18 1 868 8 45 676,8 31 974
7803 CTPAЛДЖA Леярово 1 26 1 10 400,0 7 280
ОБЩО: 1 050 83 195 391 2 006 051,8 1 404 226

Заключителни разпоредби

Препратки от акта

Препратки към акта

  • Няма.

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.